Orden de Compra. Nº
3365-356-SE14
"
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3365-356-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-08-2014
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3365-3-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Collao 171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.962.000-3
Dirección de Facturación
Avenida Collao 171
Comuna
Concepción
Impuesto
15008,1
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Distribuidora Dalver Ltda
Razón Social
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE LABORAT Y ESCRIT DAL
R.U.T.
79.504.040-4
Sucursal
Distribuidora Dalver Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111509
Artículos de papelería
15
Unidad
RESMA PAPEL OFICIO
$ 2.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.750
$ 36.750
31201517
Cinta para empaquetar
10
Unidad
CINTAS EMBALAR
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
44121701
Lápiz pasta
2
Unidad
LAPIZ TINTA GEL AZUL
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.200
$ 1.200
31201603
Gomas
10
Unidad
GOMAS DE BORRAR
$ 95,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 950
$ 950
44121802
Líquido corrector
10
Unidad
CORRECTOR LAPIZ
$ 498,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.980
$ 4.980
44121611
Perforadoras
3
Unidad
PERFORADORA
$ 1.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.550
$ 5.550
44121615
Corcheteras
3
Unidad
CORCHETERAS
$ 2.510,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.530
$ 7.530
44111808
Regla T
12
Unidad
REGLAS PLASTICAS 30 CMS
$ 90,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.080
$ 1.080
44122011
Carpetas para archivos
30
Unidad
CARPETAS RHEIN FAST OFICIO
$ 499,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.970
$ 14.970
44122104
Clips para papel
10
Unidad
PORTA CLIPS
$ 298,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.980
$ 2.980
Total Neto
$ 78.990
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.008
TOTAL OC
$ 93.998
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.