Orden de Compra. Nº3365-356-SE14 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3365-356-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-08-2014
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3365-3-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Facturación Avenida Collao 171
Comuna Concepción
Impuesto 15008,1
Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Dalver Ltda
Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE LABORAT Y ESCRIT DAL
R.U.T. 79.504.040-4
Sucursal Distribuidora Dalver Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería15Unidad RESMA PAPEL OFICIO $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.750 $ 36.750
31201517
Cinta para empaquetar10Unidad CINTAS EMBALAR $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
44121701
Lápiz pasta2Unidad LAPIZ TINTA GEL AZUL $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
31201603
Gomas10Unidad GOMAS DE BORRAR $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950 $ 950
44121802
Líquido corrector10Unidad CORRECTOR LAPIZ $ 498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.980 $ 4.980
44121611
Perforadoras3Unidad PERFORADORA $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.550 $ 5.550
44121615
Corcheteras3Unidad CORCHETERAS $ 2.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.530 $ 7.530
44111808
Regla T12Unidad REGLAS PLASTICAS 30 CMS $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.080 $ 1.080
44122011
Carpetas para archivos30Unidad CARPETAS RHEIN FAST OFICIO $ 499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.970 $ 14.970
44122104
Clips para papel10Unidad PORTA CLIPS $ 298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.980 $ 2.980
Total Neto $ 78.990
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.008
TOTAL OC $ 93.998


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.