Orden de Compra. Nº3365-36-SE14 "REPARACIÓN MATRIZ DE AGUA"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3365-36-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-02-2014
Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN MATRIZ DE AGUA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3365-1-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Facturación Avenida Collao 171
Comuna Concepción
Impuesto 4378,5994
Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23153313
Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria2Unidad DISCO CORTE METAL 9X3/32 DW (737496) $ 1.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.404 $ 2.404
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito1Unidad TEFLON 3/4 X 50 MT PREMIUM (646229) $ 1.808,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.808 $ 1.808
40142115
Tubería de plástico1Unidad TEE PVC-P 110mm CEM (277479) $ 10.735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.735 $ 10.735
40142115
Tubería de plástico2Unidad TUBO PVC -P C10 50MM X1MT CEM (262803) $ 821,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.642 $ 1.641
31191501
Papeles de lija4Unidad LIJA P/METAL 9X11 N. 80 1. (760242) $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.144 $ 1.143
40142115
Tubería de plástico2Unidad LUBRICANT PVC POT TIGRE 500CC (421820) $ 1.572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.144 $ 3.144
27112802
Hojas de sierra1Unidad HOJA SIERRA BIMET 12 24D 2 U SA (652008) $ 2.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.170 $ 2.170
Total Neto $ 23.045
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.379
TOTAL OC $ 27.424


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.