Orden de Compra. Nº3365-36-SE15 "Adq. de materiales para mant. y reparación"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3365-36-SE15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-03-2015
Nombre de la Orden de Compra Adq. de materiales para mant. y reparación
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3365-1-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº 7 Chacabuco - RR 7
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Facturación Avenida Collao 171
Comuna Concepción
Impuesto 18222,0621
Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza1Unidad(2696118) PANO ABSORBENTE 20X18 CM 10U 3M(2696118) PANO ABSORBENTE 20X18 CM 10U 3M $ 3.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.660 $ 3.660
47131615
Escobillones4Unidad(555193) ESCOBILLON MULTIUSO GRANDE(555193) ESCOBILLON MULTIUSO GRANDE $ 1.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.420 $ 6.421
53131627
Limpiador de mano2Unidad(501336) DESTAPADOR NEGRO MANGO BARNIZ(501336) DESTAPADOR NEGRO MANGO BARNIZ $ 2.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.340 $ 4.340
47131710
Dispensadores de papel higiénico2Unidad(951358) PORTAPAPEL HIEGIENICO(951358) PORTAPAPEL HIEGIENICO $ 2.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.824 $ 4.824
27112004
Palas4Unidad(2002868) PALA PLASTICA AZUL C/MANGO(2002868) PALA PLASTICA AZUL C/MANGO $ 1.686,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.744 $ 6.744
47131824
Productos de limpieza de ventanas1Unidad(2131374) ANTIEMPAÑANTE VIDR Y CRIST 5L H2O(2131374) ANTIEMPAÑANTE VIDR Y CRIST 5L H2O $ 9.189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.189 $ 9.189
31211910
Mitones2Unidad(227730) GUANTE MULTIUSO GRANDE 400603(227730) GUANTE MULTIUSO GRANDE 400603 $ 1.283,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.566 $ 2.565
47121702
Envases para residuos o forros rígidos10Unidad(89270X) PAPELERO BLANCO VAIVEN 7 LTS.(89270X) PAPELERO BLANCO VAIVEN 7 LTS. $ 2.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.090 $ 20.087
39101605
ampolletas fluorescentes3Unidad(531545) PACK X 4 T8 18W LD 6500K(531545) PACK X 4 T8 18W LD 6500K $ 3.425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.275 $ 10.274
47131803
Desinfectantes domésticos2Unidad(936960) CLORO CONCENTRADO 4KG IMPEKE(936960) CLORO CONCENTRADO 4KG IMPEKE $ 1.444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.888 $ 2.888
47121702
Envases para residuos o forros rígidos2Unidad(1860647) BASURERO C/RUEDA RUEDAS 125L(1860647) BASURERO C/RUEDA RUEDAS 125L $ 10.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.958 $ 20.959
31162402
Portacandado5Unidad(774588) PORTACANDADO 45/915 3 1/2 1UN(774588) PORTACANDADO 45/915 3 1/2 1UN $ 791,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.955 $ 3.953
Total Neto $ 95.906
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.222
TOTAL OC $ 114.128


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.