Orden de Compra. Nº3365-367-SE10 "Adq. de Elementos, Sec. de Oficiales"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3365-367-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-07-2010
Nombre de la Orden de Compra Adq. de Elementos, Sec. de Oficiales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
Proveniente de Licitación 3365-7-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7
Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Facturación Avenida Collao 171
Comuna Concepción
Impuesto 17388,42
Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dist.Miranda Andretta Ltda
Razón Social DISTRIBUIDORA ERNESTO MIRANDA ANDRETTA Y COMPANIA
R.U.T. 78.994.890-9
Sucursal Dist.Miranda Andretta Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes1Unidad BRIO MIL *5 $ 8.325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.325 $ 8.325
47121701
Bolsas de basura2Unidad BOLSAS DE BASURA 110*120 $ 2.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.790 $ 4.790
47131816
Desodorantes2Unidad DESODORANTE AMBIENTAL $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.580 $ 1.580
47131618
Mopas húmedas5Unidad TRAPEROS DOBLES $ 975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.875 $ 4.875
14111704
Papel higiénico2Unidad HIGIENICO 4*500 $ 5.348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.696 $ 10.696
52121701
Toallas de baño2Unidad TOALLA 2*250 $ 6.476,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.952 $ 12.952
53131608
Jabones5Unidad JABON LIQUIDO LE SANCY 900 ML. $ 1.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400
12181501
Ceras sintéticas1Unidad CERA PLASTICA CREMA *20 AMARILLA $ 39.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600
47131801
Limpiadores de suelos10Unidad VIRUTILLA PISO GRUESA $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.300
Total Neto $ 91.518
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.388
TOTAL OC $ 108.906


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.