Orden de Compra. Nº
3365-367-SE10
"
Adq. de Elementos, Sec. de Oficiales
"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3365-367-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-07-2010
Nombre de la Orden de Compra
Adq. de Elementos, Sec. de Oficiales
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
Proveniente de Licitación
3365-7-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7
Razón Social
Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T.
61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Collao 171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T.
61.962.000-3
Dirección de Facturación
Avenida Collao 171
Comuna
Concepción
Impuesto
17388,42
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Dist.Miranda Andretta Ltda
Razón Social
DISTRIBUIDORA ERNESTO MIRANDA ANDRETTA Y COMPANIA
R.U.T.
78.994.890-9
Sucursal
Dist.Miranda Andretta Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes
1
Unidad
BRIO MIL *5
$ 8.325,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.325
$ 8.325
47121701
Bolsas de basura
2
Unidad
BOLSAS DE BASURA 110*120
$ 2.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.790
$ 4.790
47131816
Desodorantes
2
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.580
$ 1.580
47131618
Mopas húmedas
5
Unidad
TRAPEROS DOBLES
$ 975,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.875
$ 4.875
14111704
Papel higiénico
2
Unidad
HIGIENICO 4*500
$ 5.348,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.696
$ 10.696
52121701
Toallas de baño
2
Unidad
TOALLA 2*250
$ 6.476,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.952
$ 12.952
53131608
Jabones
5
Unidad
JABON LIQUIDO LE SANCY 900 ML.
$ 1.280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.400
$ 6.400
12181501
Ceras sintéticas
1
Unidad
CERA PLASTICA CREMA *20 AMARILLA
$ 39.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.600
$ 39.600
47131801
Limpiadores de suelos
10
Unidad
VIRUTILLA PISO GRUESA
$ 230,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.300
$ 2.300
Total Neto
$ 91.518
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 17.388
TOTAL OC
$ 108.906
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.