Orden de Compra. Nº3365-374-SE07 "Adquisción de Materiales para Mantenimiento"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3365-374-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-07-2007
Nombre de la Orden de Compra Adquisción de Materiales para Mantenimiento
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Mantenimiento de Equipos de la Banda de Guerra del Regimiento Reforzado N°7 "Chacabuco" "BTAR. SOCIAL SS.LL.CC."
Proveniente de Licitación 3365-43-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7
Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Facturación Avenida Collao 171
Comuna -1
Impuesto 3034,3
Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211701
Esmaltes4UnidadEsmaltesSpray esm. marson bco./br 485ml. $ 1.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.268 $ 4.268
31191501
Papeles de lija10UnidadPapeles de lijaLija madera N°120 norton. $ 46,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460 $ 460
15121803
Antioxidantes1UnidadAntioxidantesAnticorrosivo WD40 311GR. $ 3.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.017 $ 3.017
26121539
Hilos de cableado1UnidadHilos de cableadoAlambre galv. #16 DISP. 1000 GRS. $ 1.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.294 $ 1.294
47131501
Trapos15UnidadTraposPaño aseo amllo gde 40x45cms. $ 345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.175 $ 5.175
31191509
Pulidores abrasivos1UnidadPulidores abrasivosLimpia metales brasso 200cc. $ 1.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.756 $ 1.756
Total Neto $ 15.970
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.034
TOTAL OC $ 19.004


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.