Orden de Compra. Nº3365-385-SE10 "Adq. de elementos de aseo (SEC. DE OFLES)"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3365-385-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-07-2010
Nombre de la Orden de Compra Adq. de elementos de aseo (SEC. DE OFLES)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3365-76-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7
Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Facturación Avenida Collao 171
Comuna Concepción
Impuesto 36303,68
Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura5Bolsa BOLSA BASURA 110X130CM 25 UNI NEGRA POLIN $ 7.238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.190 $ 36.190
47121701
Bolsas de basura10Bolsa BOLSA DE BASURA ROLLO 70X90CM 10 UNI BIOMAS $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.300 $ 4.300
14111704
Papel higiénico2Unidad PAPEL HIGIENICO JUMBO 250MT 6UN D/HOJ E/BC $ 13.699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.398 $ 27.398
12161902
Detergentes surfactantes7Unidad LIMP. MULTIUSO CREMA 750CC CIF $ 1.038,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.266 $ 7.266
47131816
Desodorantes2Unidad DESODORANTE AMB. 360CC LAVANDA GLADE $ 1.363,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.726 $ 2.726
47131816
Desodorantes4Unidad LIMP. DESINFECTANTE IGENIX 900CC LAVANDA VI $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
47131801
Limpiadores de suelos10Unidad LIMP. PISO AROMA LAVANDA 900CC POETT $ 842,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.420 $ 8.420
47131824
Productos de limpieza de ventanas4Unidad LIMPIAVIDRIOS FORMULA ACTIVA GATILLO MR. MÚSCULO $ 1.572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.288 $ 6.288
39101601
ampolletas halógenas10Unidad AMPOLLETA AHORRO ENERG. FLE 23W TBX/827/E27 $ 1.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.450 $ 14.450
47131816
Desodorantes4Unidad AMBIENTAL "UN TOQUE" REPUESTO LAVANDA GLADE $ 1.191,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.764 $ 4.764
47131803
Desinfectantes domésticos5Unidad DESINFECTANTE WC PATO PURIFIC AZUL 48GR PA $ 1.501,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.505 $ 7.505
47131810
Productos para lavar platos10Unidad LAVALOZA FRASCO 750CC QUIX $ 1.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.090 $ 11.090
14111705
Servilletas de papel3Paquete SERVILLETA RESTAURANT COCKTAIL GOFRADA 150 PQT $ 7.768,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.304 $ 23.304
14111703
Toallas de papel3Rollo TOALLA PAPEL JUMBO ECON BCA 250MT 2 ROLLOS $ 7.669,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.007 $ 23.007
14111704
Papel higiénico12Rollo PAPEL HIGIENICO ELITE 50MT 4 ROLLOS GOFRAD $ 847,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.164 $ 10.164
Total Neto $ 191.072
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.304
TOTAL OC $ 227.376


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.