Orden de Compra. Nº3365-388-SE08 "Adquisicón de materiales para mantenimiento."
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3365-388-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-06-2008
Nombre de la Orden de Compra Adquisicón de materiales para mantenimiento.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Materiales para mantenimiento y reparación de la Unidad 22-04-010 SRA.: FRANCISCA PANTOJA GUNDEL
Proveniente de Licitación 3365-7-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7
Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Facturación Avenida Collao 171
Comuna -1
Impuesto 4254,043
Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161620
Pernos de cabeza hexagonal6UnidadPernos de cabeza hexagonalPERNO COCHE 3/8X9 2UN. $ 1.293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.758 $ 7.755
31161602
Pernos ciegos6UnidadPernos ciegosGOLILLA PLANA CTE. 3/8 NR. 2UN. $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440 $ 1.443
31211904
Brochas1UnidadBrochasBROCHA MULTIPROPOSITO 2 PULG. $ 773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 773 $ 773
15121802
Lubricantes anticorrosivos1UnidadLubricantes anticorrosivosANTIOXIDO NEGRO MESTRAZA 1/ $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.261 $ 2.261
31211604
Diluyentes para pinturas1UnidadDiluyentes para pinturasAGUARRAS MINERAL 1LT. $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 916 $ 916
39101610
Ampolletas de filamento5UnidadAmpolletas de filamentoAMP. AHORRO TRITUB 23 W. CALIDA $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.360 $ 8.360
31161727
Tuercas hexagonales6UnidadTuercas hexagonalesTUERCA HEX NC G2 3/8 PAV 2UN. $ 147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 882 $ 882
Total Neto $ 22.390
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.254
TOTAL OC $ 26.644


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.