Orden de Compra. Nº3365-397-SE12 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3365-397-SE12
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-10-2012
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3365-1-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7
Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Facturación Avenida Collao 171
Comuna Concepción
Impuesto 13749,2759
Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito1Unidad TEFLON 3/4X 50MT PREMIUM (646229 $ 1.721,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.721 $ 1.721
40141616
Piezas de válvula o accesorios2Unidad VALVULA ADMISION 15/16 (387878) $ 2.441,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.882 $ 4.882
40141702
Grifos3Unidad LLAVE CRANE LAVAT LAVA NOVELLA (240974) $ 9.834,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.502 $ 29.501
31201603
Gomas10Unidad GOMA ACRIL NITRILO 1/2 4 UNI (412945) $ 233,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.330 $ 2.328
40141702
Grifos5Unidad LLUVIA MOVIL LL-1A 1001 (812579) $ 6.687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.435 $ 33.437
12142001
Gas Xenón Xe1Unidad BALON DE GAS DESECHABLE 190 GR (721093) $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 496 $ 496
Total Neto $ 72.365
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.749
TOTAL OC $ 86.114


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.