Orden de Compra. Nº3365-397-SE14 "Adq. de materiales para mant. y reparación"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3365-397-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-09-2014
Nombre de la Orden de Compra Adq. de materiales para mant. y reparación
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3365-1-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Facturación Avenida Collao 171
Comuna *
Impuesto 7035,2231
Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Collao
Razón Social EDUARDO EMILIO SEPULVEDA VALLEJOS
R.U.T. 7.736.027-1
Sucursal Ferreteria Collao
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121604
Madera de coníferas6Unidad(1419412) ROBLE VAPORIZADO 1X6X2.4 M.(1419412) ROBLE VAPORIZADO 1X6X2.4 M. $ 4.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.060 $ 24.063
31191501
Papeles de lija10Unidad(759643) LIJA MADERA N100(759643) LIJA MADERA N100 $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 850
31191501
Papeles de lija10Unidad(25312X) LIJA MADERA N 180(25312X) LIJA MADERA N 180 $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 850
31191501
Papeles de lija10Unidad(759635) LIJA MADERA N 80(759635) LIJA MADERA N 80 $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 850
11121503
Laca1Unidad(228621) LACA PIROXILINA P/MADERA 1/4 GL(228621) LACA PIROXILINA P/MADERA 1/4 GL $ 6.409,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.409 $ 6.409
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2Unidad(327697) DILUYENTE DUCO 1LT QU(327697) DILUYENTE DUCO 1LT QU $ 2.002,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.004 $ 4.005
Total Neto $ 37.027
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.035
TOTAL OC $ 44.062


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.