Orden de Compra. Nº3365-40-SE09 "Suministro de elementos de aseo, Cas., Ofles."
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3365-40-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-01-2009
Nombre de la Orden de Compra Suministro de elementos de aseo, Cas., Ofles.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3365-11071-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7
Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Facturación Avenida Collao 171
Comuna Concepción
Impuesto 27431,63
Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dist.Miranda Andretta Ltda
Razón Social DISTRIBUIDORA ERNESTO MIRANDA ANDRETTA Y COMPANIA
R.U.T. 78.994.890-9
Sucursal Dist.Miranda Andretta Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12191501
Solventes aromáticos3UnidadDESODORANTE AMBIENTAL  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.370 $ 2.370
14111704
Papel higiénico3UnidadHIGIENICO 4X500  $ 5.348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.044 $ 16.044
47131615
Escobillones4UnidadESCOBILLONES  $ 960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.840 $ 3.840
12161902
Detergentes surfactantes7UnidadVIM X LT.  $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.860 $ 6.860
12161902
Detergentes surfactantes4UnidadCIF DE 450 ML.  $ 1.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.160 $ 4.160
10191509
Insecticidas8UnidadRAID MOSCAS  $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.120 $ 11.120
47131806
Barniz o ceras de muebles3UnidadLUSTRA MUEBLES 500 ML.  $ 877,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.631 $ 2.631
12191501
Solventes aromáticos8UnidadLIMPIADOR AROM SUPERFICIE  $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.920 $ 3.920
47131824
Productos de limpieza de ventanas4UnidadLIMPIA VIDRIOS 250 ML.  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.344
47121701
Bolsas de basura5UnidadBOLSA DE BASURA DE 110X120 VIRUTEX  $ 1.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
12191501
Solventes aromáticos10UnidadRECARGA GLADE TOQUE  $ 910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.100 $ 9.100
47131810
Productos para lavar platos10UnidadQUIX 750 ML.  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900
47131603
Esponjas3UnidadSPONGI X 3 UNID.  $ 899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.697 $ 2.697
31211910
Mitones10UnidadGUANTES  $ 449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.490 $ 4.490
47131603
Esponjas11UnidadBONOBRILL  $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.035 $ 2.035
12191501
Solventes aromáticos4UnidadDISPLEY PATO PURIFIC X 2  $ 1.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.840 $ 4.840
14111704
Papel higiénico1UnidadHIGIENICO 4X500  $ 5.348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.348 $ 5.348
47131803
Desinfectantes domésticos1UnidadIGIENIX ANTIHONGOS  $ 702,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 702 $ 702
14111703
Toallas de papel5UnidadTOALLA DE 2X250 MTS.  $ 6.476,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.380 $ 32.380
14111704
Papel higiénico1UnidadDESODORANTE AMBIENTAL  $ 9.696,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.696 $ 9.696
47131803
Desinfectantes domésticos10LitroCLORO  $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.300
Total Neto $ 144.377
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.432
TOTAL OC $ 171.809


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.