Orden de Compra. Nº
3365-40-SE09
"
Suministro de elementos de aseo, Cas., Ofles.
"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3365-40-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-01-2009
Nombre de la Orden de Compra
Suministro de elementos de aseo, Cas., Ofles.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3365-11071-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7
Razón Social
Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T.
61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Collao 171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T.
61.962.000-3
Dirección de Facturación
Avenida Collao 171
Comuna
Concepción
Impuesto
27431,63
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Dist.Miranda Andretta Ltda
Razón Social
DISTRIBUIDORA ERNESTO MIRANDA ANDRETTA Y COMPANIA
R.U.T.
78.994.890-9
Sucursal
Dist.Miranda Andretta Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12191501
Solventes aromáticos
3
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.370
$ 2.370
14111704
Papel higiénico
3
Unidad
HIGIENICO 4X500
$ 5.348,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.044
$ 16.044
47131615
Escobillones
4
Unidad
ESCOBILLONES
$ 960,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.840
$ 3.840
12161902
Detergentes surfactantes
7
Unidad
VIM X LT.
$ 980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.860
$ 6.860
12161902
Detergentes surfactantes
4
Unidad
CIF DE 450 ML.
$ 1.040,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.160
$ 4.160
10191509
Insecticidas
8
Unidad
RAID MOSCAS
$ 1.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.120
$ 11.120
47131806
Barniz o ceras de muebles
3
Unidad
LUSTRA MUEBLES 500 ML.
$ 877,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.631
$ 2.631
12191501
Solventes aromáticos
8
Unidad
LIMPIADOR AROM SUPERFICIE
$ 490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.920
$ 3.920
47131824
Productos de limpieza de ventanas
4
Unidad
LIMPIA VIDRIOS 250 ML.
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.344
$ 1.344
47121701
Bolsas de basura
5
Unidad
BOLSA DE BASURA DE 110X120 VIRUTEX
$ 1.920,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.600
$ 9.600
12191501
Solventes aromáticos
10
Unidad
RECARGA GLADE TOQUE
$ 910,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.100
$ 9.100
47131810
Productos para lavar platos
10
Unidad
QUIX 750 ML.
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.900
$ 8.900
47131603
Esponjas
3
Unidad
SPONGI X 3 UNID.
$ 899,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.697
$ 2.697
31211910
Mitones
10
Unidad
GUANTES
$ 449,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.490
$ 4.490
47131603
Esponjas
11
Unidad
BONOBRILL
$ 185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.035
$ 2.035
12191501
Solventes aromáticos
4
Unidad
DISPLEY PATO PURIFIC X 2
$ 1.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.840
$ 4.840
14111704
Papel higiénico
1
Unidad
HIGIENICO 4X500
$ 5.348,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.348
$ 5.348
47131803
Desinfectantes domésticos
1
Unidad
IGIENIX ANTIHONGOS
$ 702,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 702
$ 702
14111703
Toallas de papel
5
Unidad
TOALLA DE 2X250 MTS.
$ 6.476,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.380
$ 32.380
14111704
Papel higiénico
1
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL
$ 9.696,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.696
$ 9.696
47131803
Desinfectantes domésticos
10
Litro
CLORO
$ 230,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.300
$ 2.300
Total Neto
$ 144.377
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 27.432
TOTAL OC
$ 171.809
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.