Orden de Compra. Nº3365-406-SE08 "Adquisición de materiales para mantenimiento"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3365-406-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-07-2008
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales para mantenimiento
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Mantenimiento de dependencias de la Unidad. 22-04-010 SR.: MAURICIO CASTRO MONDACA.
Proveniente de Licitación 3365-7-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7
Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Facturación Avenida Collao 171
Comuna -1
Impuesto 28464,66
Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26121505
Alambre para artefactos5UnidadAlambre para artefactosALAMBRE GALV Nº18 DISP 1000 GRS. $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.040 $ 10.040
31211701
Esmaltes1UnidadEsmaltesSPRAY MARSON NEGRO/BR485ML $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.336 $ 1.336
15121802
Lubricantes anticorrosivos1UnidadLubricantes anticorrosivosANTICORROSIVO WD 40 155GRS. $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.008 $ 2.008
31191501
Papeles de lija7UnidadPapeles de lijaLIJA MADERA N 180 $ 54,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378 $ 378
31211701
Esmaltes3UnidadEsmaltesSPRAY ESM. MARISON BCO/BR 485ML. $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.008 $ 4.008
31162702
Ruedas6UnidadRuedasRUEDA 2 CON BASE 4S. $ 1.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.110 $ 7.110
46171501
Candados3UnidadCandadosCANDADO 40MM. COMBINACIÓN STEEL $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.799 $ 8.799
39111801
Resistencias de lámparas20UnidadResistencias de lámparasBALLAST ELECT BYP 20X20W BLAN $ 4.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.260 $ 92.260
39101605
Ampolletas fluorescentes25UnidadAmpolletas fluorescentesTUBO FLUOR 40W L/DIA RAPID G. $ 754,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.850 $ 18.850
46171503
Juegos de cerraduras1UnidadJuegos de cerradurasCERRADURA SOBRE STEELOCK 1974 $ 5.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.025 $ 5.025
Total Neto $ 149.814
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.465
TOTAL OC $ 178.279


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.