Orden de Compra. Nº
3365-41-SE15
"
Adq. de materiales para mant. y reparación
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3365-41-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
19-03-2015
Nombre de la Orden de Compra
Adq. de materiales para mant. y reparación
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3365-1-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento Reforzado Nº 7 Chacabuco - RR 7
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Collao 171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.962.000-3
Dirección de Facturación
Avenida Collao 171
Comuna
Concepción
Impuesto
33036,5825
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Razón Social
SODIMAC S A
R.U.T.
96.792.430-K
Sucursal
SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
1
Unidad
(2101564) CONTENEDOR 240 LTS C/TP Y RDAS
(2101564) CONTENEDOR 240 LTS C/TP Y RDAS
$ 56.463,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.463
$ 56.463
39101605
ampolletas fluorescentes
20
Unidad
(214132) AMP CLARA 75W E27 PHILIPS
(214132) AMP CLARA 75W E27 PHILIPS
$ 259,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.180
$ 5.188
23171515
Electrodos para soldar
1
Unidad
(131431) ELECTRODO PTO/AZUL 3/32 1K DSP
(131431) ELECTRODO PTO/AZUL 3/32 1K DSP
$ 3.057,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.057
$ 3.057
31201603
Gomas
20
Unidad
(320935) GOMA AJUSTE LLAVE 1/2 VAST 4 UN.
(320935) GOMA AJUSTE LLAVE 1/2 VAST 4 UN.
$ 1.651,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.020
$ 33.018
46151601
Manillas
3
Unidad
(1489674) MANILLA UNIV BLANCA HUMBOLDT
(1489674) MANILLA UNIV BLANCA HUMBOLDT
$ 1.730,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.190
$ 5.190
47131819
Limpiadores cáusticos o soda cáustica
5
Unidad
(351652) SODA CAUSTICA PERLA POTE 1KG.
(351652) SODA CAUSTICA PERLA POTE 1KG.
$ 2.198,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.990
$ 10.988
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito
1
Unidad
(646229) TEFLON 3/4 X 50 MTS PREMIUM
(646229) TEFLON 3/4 X 50 MTS PREMIUM
$ 2.354,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.354
$ 2.354
31211704
Selladores
2
Unidad
(436984) SELL SIKAFLEX 11FCBCO 310 ML
(436984) SELL SIKAFLEX 11FCBCO 310 ML
$ 3.896,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.792
$ 7.793
31201603
Gomas
30
Unidad
(412945) GOMA ACRIL NITRILO 1/2 4UN.
(412945) GOMA ACRIL NITRILO 1/2 4UN.
$ 624,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.720
$ 18.721
40141702
Grifos
6
Unidad
(1463616) LLAVE LAVATORIO CROMADA TEVERE
(1463616) LLAVE LAVATORIO CROMADA TEVERE
$ 4.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.574
$ 26.573
40141702
Grifos
3
Unidad
(752371) LLAVE DE PASO 1/2 SO
(752371) LLAVE DE PASO 1/2 SO
$ 1.511,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.533
$ 4.532
Total Neto
$ 173.877
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 33.037
TOTAL OC
$ 206.914
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.