Orden de Compra. Nº3365-41-SE15 "Adq. de materiales para mant. y reparación"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3365-41-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-03-2015
Nombre de la Orden de Compra Adq. de materiales para mant. y reparación
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3365-1-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº 7 Chacabuco - RR 7
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Facturación Avenida Collao 171
Comuna Concepción
Impuesto 33036,5825
Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121702
Envases para residuos o forros rígidos1Unidad(2101564) CONTENEDOR 240 LTS C/TP Y RDAS(2101564) CONTENEDOR 240 LTS C/TP Y RDAS $ 56.463,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.463 $ 56.463
39101605
ampolletas fluorescentes20Unidad(214132) AMP CLARA 75W E27 PHILIPS(214132) AMP CLARA 75W E27 PHILIPS $ 259,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.180 $ 5.188
23171515
Electrodos para soldar1Unidad(131431) ELECTRODO PTO/AZUL 3/32 1K DSP(131431) ELECTRODO PTO/AZUL 3/32 1K DSP $ 3.057,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.057 $ 3.057
31201603
Gomas20Unidad(320935) GOMA AJUSTE LLAVE 1/2 VAST 4 UN.(320935) GOMA AJUSTE LLAVE 1/2 VAST 4 UN. $ 1.651,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.020 $ 33.018
46151601
Manillas3Unidad(1489674) MANILLA UNIV BLANCA HUMBOLDT(1489674) MANILLA UNIV BLANCA HUMBOLDT $ 1.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.190 $ 5.190
47131819
Limpiadores cáusticos o soda cáustica5Unidad(351652) SODA CAUSTICA PERLA POTE 1KG.(351652) SODA CAUSTICA PERLA POTE 1KG. $ 2.198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.990 $ 10.988
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito1Unidad(646229) TEFLON 3/4 X 50 MTS PREMIUM(646229) TEFLON 3/4 X 50 MTS PREMIUM $ 2.354,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.354 $ 2.354
31211704
Selladores2Unidad(436984) SELL SIKAFLEX 11FCBCO 310 ML(436984) SELL SIKAFLEX 11FCBCO 310 ML $ 3.896,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.792 $ 7.793
31201603
Gomas30Unidad(412945) GOMA ACRIL NITRILO 1/2 4UN.(412945) GOMA ACRIL NITRILO 1/2 4UN. $ 624,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.720 $ 18.721
40141702
Grifos6Unidad(1463616) LLAVE LAVATORIO CROMADA TEVERE(1463616) LLAVE LAVATORIO CROMADA TEVERE $ 4.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.574 $ 26.573
40141702
Grifos3Unidad(752371) LLAVE DE PASO 1/2 SO(752371) LLAVE DE PASO 1/2 SO $ 1.511,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.533 $ 4.532
Total Neto $ 173.877
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.037
TOTAL OC $ 206.914


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.