Orden de Compra. Nº3365-421-SE15 "ADQUISICION DE MANTENIMIENTO DE LA GUARDIA CTEL N1"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3365-421-SE15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-10-2015
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MANTENIMIENTO DE LA GUARDIA CTEL N1
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3365-1-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº 7 Chacabuco - RR 7
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Facturación Avenida Collao 171
Comuna Concepción
Impuesto 64375,1426
Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26101801
Escobillas del motor5UnidadESCOBILLA DE ACERO 4C HELAESCOBILLA DE ACERO 4C HELA $ 1.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.025 $ 8.027
31211504
Pinturas de cobertura1UnidadPASTA EXTERIOR A-1 5GLPASTA EXTERIOR A-1 5GL $ 18.238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.238 $ 18.238
31211506
Pinturas de látex4UnidadLATEX EXTRACUBR BASE P 5GLLATEX EXTRACUBR BASE P 5GL $ 40.789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.156 $ 163.157
31211506
Pinturas de látex1UnidadLATEX EXTRACUBRI BASE I 5GLLATEX EXTRACUBRI BASE I 5GL $ 40.789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.789 $ 40.789
31211904
Brochas4UnidadBROCHA MASTER 5/8 X4BROCHA MASTER 5/8 X4 $ 3.085,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.340 $ 12.339
20121310
Equipo de control de arena para líquido a granel10UnidadDESOXIDANTE 1 LTDESOXIDANTE 1 LT $ 1.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.700 $ 17.704
31201512
Cinta Transparente10UnidadTOPEX ESTUCO TERMICO 20 KGTOPEX ESTUCO TERMICO 20 KG $ 7.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.800 $ 71.798
27111909
Espátulas5UnidadESPATULA YORK 80 MMESPATULA YORK 80 MM $ 1.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.765 $ 6.765
Total Neto $ 338.817
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 64.375
TOTAL OC $ 403.192


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.