Orden de Compra. Nº
3365-438-SE09
"
Adquisición de materiales para mant., y reparación
"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3365-438-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-07-2009
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de materiales para mant., y reparación
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3365-11072-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7
Razón Social
Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T.
61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Collao 171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T.
61.962.000-3
Dirección de Facturación
Avenida Collao 171
Comuna
Concepción
Impuesto
223487,6425
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Razón Social
SODIMAC S A
R.U.T.
96.792.430-K
Sucursal
SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211906
Rodillos de pintar
25
Unidad
RODILLO CHIPORRO NATURAL 18CM.
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.225
$ 46.225
31211904
Brochas
25
Unidad
BROCHA ESM AL AGUA/LATEX 4 PULG.
$ 3.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.250
$ 80.250
86131502
Pintura
4
Unidad
ESM., CERELUXE NEGRO 1GL.
$ 12.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.388
$ 50.388
86131502
Pintura
7
Unidad
LATEX EXTRACUBR BASE P 5GL.
$ 30.151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 211.057
$ 211.054
86131502
Pintura
2
Unidad
FASTRACK B/A BLANCA 1GL.
$ 16.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.084
$ 32.084
86131502
Pintura
2
Unidad
FASTRACK B/A AMARILLA 1GL.
$ 16.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.084
$ 32.084
86131502
Pintura
25
Unidad
ESM CERELUXE GRIS MAQUINA 1GL.
$ 12.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 314.925
$ 314.920
31211904
Brochas
4
Unidad
BROCHA ESM AL AGUA /LATEX 1P.
$ 1.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.352
$ 6.352
31211604
Diluyentes para pinturas
8
Unidad
AGUARRAS MINERAL 5LT.
$ 5.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.272
$ 40.268
86131502
Pintura
3
Unidad
OLEO HABIT BCO., 1GL.
$ 10.076,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.228
$ 30.228
86131502
Pintura
2
Unidad
LATEX EXTRACUBRI BLANCO 5GL.
$ 30.151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.302
$ 60.302
86131502
Pintura
1
Unidad
ESM., AGUA SAT. KOLOR AMA OCR. 1G.
$ 11.209,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.209
$ 11.209
86131502
Pintura
1
Unidad
ESM., AGUA PROF. BCO. PERF. 1GL.
$ 11.638,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.638
$ 11.638
86131502
Pintura
2
Unidad
LATEX EXTRACUBR BASE N 5GL.
$ 30.151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.302
$ 60.302
86131502
Pintura
15
Unidad
ESM. CERELUXE CAFE MORO 1GL.
$ 12.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 188.955
$ 188.948
Total Neto
$ 1.176.251
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 223.488
TOTAL OC
$ 1.399.739
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.