Orden de Compra. Nº3365-438-SE09 "Adquisición de materiales para mant., y reparación"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3365-438-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-07-2009
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales para mant., y reparación
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3365-11072-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7
Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Facturación Avenida Collao 171
Comuna Concepción
Impuesto 223487,6425
Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211906
Rodillos de pintar25Unidad RODILLO CHIPORRO NATURAL 18CM. $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.225 $ 46.225
31211904
Brochas25Unidad BROCHA ESM AL AGUA/LATEX 4 PULG. $ 3.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.250 $ 80.250
86131502
Pintura4Unidad ESM., CERELUXE NEGRO 1GL. $ 12.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.388 $ 50.388
86131502
Pintura7Unidad LATEX EXTRACUBR BASE P 5GL. $ 30.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.057 $ 211.054
86131502
Pintura2Unidad FASTRACK B/A BLANCA 1GL. $ 16.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.084 $ 32.084
86131502
Pintura2Unidad FASTRACK B/A AMARILLA 1GL. $ 16.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.084 $ 32.084
86131502
Pintura25Unidad ESM CERELUXE GRIS MAQUINA 1GL. $ 12.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 314.925 $ 314.920
31211904
Brochas4Unidad BROCHA ESM AL AGUA /LATEX 1P. $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.352 $ 6.352
31211604
Diluyentes para pinturas8Unidad AGUARRAS MINERAL 5LT. $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.272 $ 40.268
86131502
Pintura3Unidad OLEO HABIT BCO., 1GL. $ 10.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.228 $ 30.228
86131502
Pintura2Unidad LATEX EXTRACUBRI BLANCO 5GL. $ 30.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.302 $ 60.302
86131502
Pintura1Unidad ESM., AGUA SAT. KOLOR AMA OCR. 1G. $ 11.209,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.209 $ 11.209
86131502
Pintura1Unidad ESM., AGUA PROF. BCO. PERF. 1GL. $ 11.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.638 $ 11.638
86131502
Pintura2Unidad LATEX EXTRACUBR BASE N 5GL. $ 30.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.302 $ 60.302
86131502
Pintura15Unidad ESM. CERELUXE CAFE MORO 1GL. $ 12.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.955 $ 188.948
Total Neto $ 1.176.251
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 223.488
TOTAL OC $ 1.399.739


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.