|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3365-446-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
27-11-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PARA PERSONAS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
|
|
Proveniente de Licitación
|
3365-2-LE12 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7 |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.962.000-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Collao 171 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.962.000-3 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Collao 171 |
|
Comuna |
Concepción
|
|
Impuesto |
71592 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Collao 171 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
vicente 2009 |
|
Razón Social |
JOSE VICENTE SUAZO BENITEZ
|
|
R.U.T. |
8.693.714-k |
|
Sucursal |
vicente 2009 |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50161813
| Dulces de chocolate o sustitutos | 10 | Caja | | SUPER 8 X 24 |
$ 2.580,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 25.800
|
$ 25.800
|
50131701
| Leche o productos de mantequilla | 9 | Caja | | CAJAS DE LECHE INDIV. X 30 |
$ 6.080,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 54.720
|
$ 54.720
|
50131701
| Leche o productos de mantequilla | 12 | Unidad | | DISPLAY MILO INDIV. X 20 |
$ 3.790,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 45.480
|
$ 45.480
|
50161813
| Dulces de chocolate o sustitutos | 10 | Unidad | | DISPLAY CHOCOLATE INDIV X 20 |
$ 2.290,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 22.900
|
$ 22.900
|
50202304
| Jugos y néctar envasados | 20 | Unidad | | DISPLAY JUGO INDIV. X 20 |
$ 3.230,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 64.600
|
$ 64.600
|
50221101
| Granos de Cereales | 20 | Unidad | | DISPLAY BARRA CEREAL X 15 |
$ 1.275,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 25.500
|
$ 25.500
|
50202309
| Bebida energética o deportiva | 20 | Pack | | PACK BEBIDA ENERGÉTICA |
$ 4.280,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 85.600
|
$ 85.600
|
50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 150 | Paquete | | PAQUETE GALLETA SURTIDA |
$ 348,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 52.200
|
$ 52.200
|
|
|
Total Neto
|
$ 376.800
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 71.592
|
|
$ 448.392
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.