Orden de Compra. Nº3365-446-SE12 "ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PARA PERSONAS"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3365-446-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-11-2012
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PARA PERSONAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3365-2-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Facturación Avenida Collao 171
Comuna Concepción
Impuesto 71592
Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor vicente 2009
Razón Social JOSE VICENTE SUAZO BENITEZ
R.U.T. 8.693.714-k
Sucursal vicente 2009
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos10Caja SUPER 8 X 24 $ 2.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.800 $ 25.800
50131701
Leche o productos de mantequilla9Caja CAJAS DE LECHE INDIV. X 30 $ 6.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.720 $ 54.720
50131701
Leche o productos de mantequilla12Unidad DISPLAY MILO INDIV. X 20 $ 3.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.480 $ 45.480
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos10Unidad DISPLAY CHOCOLATE INDIV X 20 $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.900 $ 22.900
50202304
Jugos y néctar envasados20Unidad DISPLAY JUGO INDIV. X 20 $ 3.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.600 $ 64.600
50221101
Granos de Cereales20Unidad DISPLAY BARRA CEREAL X 15 $ 1.275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.500 $ 25.500
50202309
Bebida energética o deportiva20Pack PACK BEBIDA ENERGÉTICA $ 4.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.600 $ 85.600
50181905
Galletas dulces o pastelitos150Paquete PAQUETE GALLETA SURTIDA $ 348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.200 $ 52.200
Total Neto $ 376.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.592
TOTAL OC $ 448.392


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.