Orden de Compra. Nº3365-453-SE09 "Adquisición de materiales para baño."
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3365-453-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-07-2009
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales para baño.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3365-11072-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7
Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Facturación Avenida Collao 171
Comuna Concepción
Impuesto 16025,74
Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31241701
Espejos torneados con herramienta de diamante1Unidad ESPEJO OVAL ELBA 43X63 $ 15.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.118 $ 15.118
52121701
Toallas de baño3Unidad TOALLA M 45X90 CM. 700 GRS BGE. $ 3.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.303 $ 9.303
52121701
Toallas de baño1Unidad TOALLA B. 70X140 CM. 700 GRS. BGE. $ 6.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.294 $ 6.294
52121701
Toallas de baño1Unidad SET 2 TOALLA VSTA. 28X46 NAR FLOR. $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.840 $ 1.840
30101618
Barras de caucho1Unidad BARRA PLAST 180X090 BLANCO. $ 7.993,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.993 $ 7.993
30101618
Barras de caucho1Unidad REFUERZO BARRA ANGULAR BLANCO. $ 2.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.849 $ 2.849
31231119
Material no metálico en barra labrada1Unidad FLANCHE P/BARRA CORTINA BLANCA $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.924 $ 1.924
47121702
Envases para residuos o forros rígidos1Unidad PAPELERO CERAM C/RATTAN. $ 8.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.815 $ 8.815
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos1Unidad VASO BAÑO CERAM C/RATTAN $ 4.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.445 $ 4.445
31162603
Ganchos en S1Unidad SET 12 GCHOS ORNAM. CHOCOLATE. $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.353 $ 3.353
52131501
Cortinas1Unidad FORRO CORT BAN 1.40X2MT. BEIGE. $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.840 $ 1.840
41121516
Dispensadores de cuello de botella1Unidad DISPENS LIQ CERAM C/RATTAN. $ 5.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.286 $ 5.286
52131501
Cortinas1Juego JGO. CORT. 180X180 C/SET. BOLI CR. $ 15.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.286 $ 15.286
Total Neto $ 84.346
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.026
TOTAL OC $ 100.372


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.