Orden de Compra. Nº
3365-459-SE14
"
Adq. de materiales para mantenimiento y reparación
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3365-459-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-10-2014
Nombre de la Orden de Compra
Adq. de materiales para mantenimiento y reparación
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3365-1-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Collao 171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.962.000-3
Dirección de Facturación
Avenida Collao 171
Comuna
Concepción
Impuesto
15742,678
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Razón Social
SODIMAC S A
R.U.T.
96.792.430-K
Sucursal
SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131831
Ácido muriático
2
Unidad
(62537X) ACIDO MURIATICO 5 LT
(62537X) ACIDO MURIATICO 5 LT
$ 1.539,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.078
$ 3.077
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito
1
Unidad
(64602) TEFLON 1 2X10 MT BASIC
(64602) TEFLON 1 2X10 MT BASIC
$ 269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 269
$ 269
31201603
Gomas
2
Unidad
(412945) GOMA ACRIL NITRILO 1 2 4 UNI
(412945) GOMA ACRIL NITRILO 1 2 4 UNI
$ 624,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.248
$ 1.247
31201603
Gomas
2
Unidad
(412708) GOMA ACRIL NITRILO 3 A 4 UNI
(412708) GOMA ACRIL NITRILO 3 A 4 UNI
$ 466,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 932
$ 931
15121511
Pasta para montaje
1
Unidad
(311944) PASTA SOLDAR DE 250 GRAMOS
(311944) PASTA SOLDAR DE 250 GRAMOS
$ 1.414,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.414
$ 1.414
60123601
Pegamento de purpurina
1
Unidad
(105627) SELLO CERA ANTIFUGA WC
(105627) SELLO CERA ANTIFUGA WC
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 664
$ 664
31161601
Pernos de anclaje
2
Unidad
(1623907) PERNOS ANCLAJE WC HUMBOLDT
(1623907) PERNOS ANCLAJE WC HUMBOLDT
$ 703,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.406
$ 1.405
40141702
Grifos
4
Unidad
(638285) VALV BOL PASO TOT AC ZINC 1
(638285) VALV BOL PASO TOT AC ZINC 1
$ 4.731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.924
$ 18.924
40141702
Grifos
2
Unidad
(666645) VALVULA BOLA P TOTAL 1 1 2
(666645) VALVULA BOLA P TOTAL 1 1 2
$ 13.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.050
$ 26.050
40141702
Grifos
6
Unidad
(1255002) KIT LAVEANG FLEXIBLE HUMBOL
(1255002) KIT LAVEANG FLEXIBLE HUMBOL
$ 2.915,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.490
$ 17.491
30101613
Barras de estaño
1
Unidad
(311979) DISPLAY SOLD ESTAÑO 1 MT S P
(311979) DISPLAY SOLD ESTAÑO 1 MT S P
$ 1.074,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.074
$ 1.074
40141702
Grifos
2
Unidad
(2050897) MONOMANDO LAV PLASTICO
(2050897) MONOMANDO LAV PLASTICO
$ 5.155,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.310
$ 10.309
Total Neto
$ 82.856
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.743
TOTAL OC
$ 98.599
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.