Orden de Compra. Nº3365-476-SE15 "ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA MES DE DICIEMBRE 2015"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3365-476-SE15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-11-2015
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA MES DE DICIEMBRE 2015
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3365-2-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº 7 Chacabuco - RR 7
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Facturación Avenida Collao 171
Comuna Concepción
Impuesto 58509,835
Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sertef Ltda.
Razón Social VENTAS Y SERVICIOS INTEGRALES SERTEF LIMITADA
R.U.T. 77.245.370-1
Sucursal Sertef Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras36229UnidadARRIENDO FOTOCOPIADORA MES DE DICIEMBRE 2015ARRIENDO FOTOCOPIADORA MES DE DICIEMBRE 2015 $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 326.061 $ 307.947
Total Neto $ 307.946
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.510
TOTAL OC $ 366.456


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.