Orden de Compra. Nº3365-477-SE14 "Adq. de materiales para mant. y reparación"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3365-477-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-10-2014
Nombre de la Orden de Compra Adq. de materiales para mant. y reparación
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3365-1-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Facturación Avenida Collao 171
Comuna Concepción
Impuesto 29934,8933
Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161710
Suelos laminados3Unidad(2037971) P8MM BRILL AMER ASH 2.586 M2(2037971) P8MM BRILL AMER ASH 2.586 M2 $ 23.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.910 $ 71.910
30103313
Molduras no metálicas5Unidad(1921746) MOLD MDF CEREZO GP22 12X70X2.4(1921746) MOLD MDF CEREZO GP22 12X70X2.4 $ 2.573,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.865 $ 12.867
13111302
Espuma del poliéter1Unidad(760129) ESPUMA NIVELAD 3 EN UNO 10M2(760129) ESPUMA NIVELAD 3 EN UNO 10M2 $ 7.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.010 $ 7.010
52101504
Alfombras de algodón1Unidad(1780107) ALF J SQUARE ROJA 152X213(1780107) ALF J SQUARE ROJA 152X213 $ 23.952,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.952 $ 23.952
52101508
Felpudos4Unidad(1839349) LIMPIAPIES 45X75 WELCOME RUST(1839349) LIMPIAPIES 45X75 WELCOME RUST $ 7.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.008 $ 29.010
52101508
Felpudos3Unidad(2045028) LIMPIAPIES COCO CIUDADES 45X75(2045028) LIMPIAPIES COCO CIUDADES 45X75 $ 4.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.804 $ 12.803
Total Neto $ 157.552
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.935
TOTAL OC $ 187.487


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.