Orden de Compra. Nº3365-48-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3365-34-COT26, ADQUISICION DE UTILES DE ASEO PARA LA COMISIÓN PELUQUERIA DE LA UR"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3365-48-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3365-34-COT26, ADQUISICION DE UTILES DE ASEO PARA LA COMISIÓN PELUQUERIA DE LA UR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Nº 6 Chacabuco -R N° 6
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Facturación Avenida Collao 171
Comuna Concepción
Impuesto 12043,72
Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Delta Generacion Spa
Razón Social DELTA GENERACION SPA
R.U.T. 76.539.061-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131615
Escobillones2UnidadESCOBILLON  $ 1.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.140 $ 2.140
47121605
Limpiadores de suelo10UnidadLIMPIA PISOS DE 1 LITRO  $ 1.014,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.140 $ 10.140
47131502
Paños de limpieza6UnidadPAÑOS PARA PISO  $ 419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.514 $ 2.514
47131805
Limpiadores de uso general4UnidadLUSTRA MUEBLE DE 750 CC  $ 818,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.272 $ 3.272
47131805
Limpiadores de uso general6UnidadLIMPIA VIDRIOS DE 500 CC  $ 584,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.504 $ 3.504
14111703
Toallas de papel6UnidadPAPEL PREPICADO  $ 473,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.838 $ 2.838
47131816
Desodorantes6UnidadDESODORANTE AMBIENTAL   $ 901,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.406 $ 5.406
53131608
Jabones3UnidadJABON LIQUIDO  $ 955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.865 $ 2.865
47131502
Paños de limpieza6UnidadPAÑOS MULTIUSO  $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660 $ 660
14111703
Toallas de papel6UnidadTOLLA DE PAPEL  $ 724,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.344 $ 4.344
12141901
Cloro Cl10UnidadCLORO DE 1 LITROCLORO DE 1 LITRO $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
47131829
Productos de limpieza del baño7UnidadPASTILLAS DE WC PASTILLAS DE WC $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.065 $ 2.065
47121701
Bolsas de basura10PaqueteBOLSA DE BASURA DE 80X110 DE 10 UNIDADESBOLSA DE BASURA DE 80X110 DE 10 UNIDADES $ 1.189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.890 $ 11.890
47121701
Bolsas de basura5PaqueteBOLSA DE BASURA DE 50X70 DE 10 UNIDADESBOLSA DE BASURA DE 50X70 DE 10 UNIDADES $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.250
Total Neto $ 63.388
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.044
TOTAL OC $ 75.432


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.