Orden de Compra. Nº
3365-48-AG26
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3365-34-COT26, ADQUISICION DE UTILES DE ASEO PARA LA COMISIÓN PELUQUERIA DE LA UR
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3365-48-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
20-04-2026
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3365-34-COT26, ADQUISICION DE UTILES DE ASEO PARA LA COMISIÓN PELUQUERIA DE LA UR
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento Nº 6 Chacabuco -R N° 6
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.962.000-3
Dirección de Facturación
Avenida Collao 171
Comuna
Concepción
Impuesto
12043,72
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Delta Generacion Spa
Razón Social
DELTA GENERACION SPA
R.U.T.
76.539.061-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131615
Escobillones
2
Unidad
ESCOBILLON
$ 1.070,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.140
$ 2.140
47121605
Limpiadores de suelo
10
Unidad
LIMPIA PISOS DE 1 LITRO
$ 1.014,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.140
$ 10.140
47131502
Paños de limpieza
6
Unidad
PAÑOS PARA PISO
$ 419,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.514
$ 2.514
47131805
Limpiadores de uso general
4
Unidad
LUSTRA MUEBLE DE 750 CC
$ 818,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.272
$ 3.272
47131805
Limpiadores de uso general
6
Unidad
LIMPIA VIDRIOS DE 500 CC
$ 584,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.504
$ 3.504
14111703
Toallas de papel
6
Unidad
PAPEL PREPICADO
$ 473,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.838
$ 2.838
47131816
Desodorantes
6
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL
$ 901,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.406
$ 5.406
53131608
Jabones
3
Unidad
JABON LIQUIDO
$ 955,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.865
$ 2.865
47131502
Paños de limpieza
6
Unidad
PAÑOS MULTIUSO
$ 110,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 660
$ 660
14111703
Toallas de papel
6
Unidad
TOLLA DE PAPEL
$ 724,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.344
$ 4.344
12141901
Cloro Cl
10
Unidad
CLORO DE 1 LITRO
CLORO DE 1 LITRO
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
47131829
Productos de limpieza del baño
7
Unidad
PASTILLAS DE WC
PASTILLAS DE WC
$ 295,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.065
$ 2.065
47121701
Bolsas de basura
10
Paquete
BOLSA DE BASURA DE 80X110 DE 10 UNIDADES
BOLSA DE BASURA DE 80X110 DE 10 UNIDADES
$ 1.189,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.890
$ 11.890
47121701
Bolsas de basura
5
Paquete
BOLSA DE BASURA DE 50X70 DE 10 UNIDADES
BOLSA DE BASURA DE 50X70 DE 10 UNIDADES
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.250
$ 1.250
Total Neto
$ 63.388
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 12.044
TOTAL OC
$ 75.432
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.