Orden de Compra. Nº3365-506-SE09 "Adquisición de materiales"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3365-506-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-08-2009
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3365-11072-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7
Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Facturación Avenida Collao 171
Comuna Concepción
Impuesto 174344,91637
Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Collao
Razón Social EDUARDO EMILIO SEPULVEDA VALLEJOS
R.U.T. 7.736.027-1
Sucursal Ferreteria Collao
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23201003
Contactor de líquido dispersado1Unidad LIQUIDO VULCANIZANTE 500CC. $ 7.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.815 $ 7.815
25172508
Trazado de neumático20Unidad PARCHES OVALADOS $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.480 $ 18.487
25172508
Trazado de neumático20Unidad PARCHES REDONDOS #4 $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.240 $ 8.235
25172508
Trazado de neumático20Unidad PARCHES REDONDOS +8 80.- $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.100 $ 12.101
30103605
Tablas de madera56Unidad TABLONES 2X10 X3.20 BRUTO SECO $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 447.048 $ 447.059
25173005
Ensamblajes de planchas ligeras120Unidad PLANCH. DE PLUMAVIT 1X0.50X20 MM. $ 303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.360 $ 36.303
31201509
Cinta adhesiva de nilon30Unidad ROLLOS CINTA EMBALAJE 100 MTS. $ 2.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.660 $ 78.655
15121802
Lubricantes anticorrosivos10Unidad WD-40 ULTICO. $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.790 $ 24.790
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado10Unidad OVILLO PITA PLASTICA. $ 1.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.430 $ 11.429
31211904
Brochas5Unidad BROCAS DE 2" $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.361
31211904
Brochas5Unidad BROCHAS DE 4" $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.935 $ 6.933
47131615
Escobillones6Unidad   $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.308 $ 7.311
27111801
Cintas métricas1Unidad HUINCHA MEDIR 7,5 MT. $ 3.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.445 $ 3.445
23151820
Manómetro1Unidad MANOMETRO TIPO RELOJ. $ 7.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.311 $ 7.311
31191501
Papeles de lija20Unidad PLIEGO LIJA METAL Nº 240.- $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.882
60123601
Pegamento de purpurina5Unidad SIKAFLEX 11-FC FRAUS $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.170 $ 20.168
40141736
Engrasador1Unidad ENGRASADORA STANLEY C/ CORCHO. $ 13.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.277 $ 13.277
13102011
Nylon - Poliamida (PA)150Metro Lineal PLASTICO INYECTADO (PAÑOS 10 MTS.) $ 807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.050 $ 121.008
13102011
Nylon - Poliamida (PA)80Metro Lineal POLIETILENO DE 0.10 MM. $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.034
Total Neto $ 917.605
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 174.345
TOTAL OC $ 1.091.950


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.