Orden de Compra. Nº3365-516-SE10 "Adq. de elementos de aseo (Sec. de Ofles.)"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3365-516-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-09-2010
Nombre de la Orden de Compra Adq. de elementos de aseo (Sec. de Ofles.)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3365-76-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7
Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Facturación Avenida Collao 171
Comuna Concepción
Impuesto 36525,6
Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones1Bidón JABON LIQ. PARA MANOS CONCEN. BIDON 5 LT $ 5.711,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.711 $ 5.711
47121701
Bolsas de basura10Bolsa BOLSA DE BASURA 70X90CM 10UN BIOMAS $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.700 $ 4.700
47131618
Mopas húmedas10Unidad TRAPERO DOBLE ALGODON C/OJAL 50X50CM COLOR $ 1.205,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.050 $ 12.050
47131810
Productos para lavar platos12Unidad LAVALOZA FRASCO 750CC QUIX $ 1.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.440 $ 13.440
47131816
Desodorantes2Unidad DESODORANTE AMB. 360CC LAVANDA GLADE $ 1.363,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.726 $ 2.726
47131806
Barniz o ceras de muebles6Unidad LUSTRA MUEBLE 500CC LAVANDA VIRGINIA $ 1.155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.930 $ 6.930
14111704
Papel higiénico12Unidad PAPEL HIGIENICO CONVENCIONAL 50MT X 4 ROLL $ 870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.440 $ 10.440
47131615
Escobillones4Unidad ESCOBILLON PLASTICO DOÑA CLORINDA $ 1.225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900
47131603
Esponjas4Unidad ESPONJA ABRASIVA ANATOMICA LLEVE 3 Y PAGUE 2 $ 669,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.676 $ 2.676
47131801
Limpiadores de suelos10Unidad VIRUTILLA PISOS 4/GRUESA GRANDE VIRUTEX $ 514,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.140 $ 5.140
12161902
Detergentes surfactantes8Unidad LIMP. PISO AROMA LAVANDA 900CC POETT $ 842,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.736 $ 6.736
12161902
Detergentes surfactantes5Unidad DESINFECTANTE WC PATO PURIFIC AZUL 48GR $ 1.675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.375 $ 8.375
47131603
Esponjas10Unidad ESPONJA ACERO OLLA 1 UN VILEDA $ 154,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.540 $ 1.540
12161902
Detergentes surfactantes10Unidad LIMP. AMONIACLORO 900ML VIRGINIA $ 1.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.260 $ 11.260
14111704
Papel higiénico2Unidad PAPEL HIGIENICO JUMBO BASICO 500 X 6 PISA $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
47131803
Desinfectantes domésticos25Litro CLORO CONCENTRADO 1 LT. IMPEKE $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500
14111703
Toallas de papel2Paquete 3PQT. TOALLA D/PAPEL PISAROLL GRATIS PENDRI $ 24.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.780 $ 48.780
14111705
Servilletas de papel2Paquete SERVILLETA RESTAURANT COCKTAIL GOFRADA 150 $ 7.768,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.536 $ 15.536
Total Neto $ 192.240
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.526
TOTAL OC $ 228.766


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.