Orden de Compra. Nº3365-548-SE07 "Adquisición de Materiales"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3365-548-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-09-2007
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Materiales para mantenimiento de dependencias de la Unidad. 22-04-010 "MAT. PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES" POLIGONO DE TIRO
Proveniente de Licitación 3365-43-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7
Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Facturación Avenida Collao 171
Comuna -1
Impuesto 65757,67
Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111611
Grava12BolsaGravaGRAVILLA BOLSA $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.640 $ 8.640
11111701
Arena silícea12UnidadArena silíceaARENA GRUESA BOLSA $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.640 $ 8.640
31111514
Extrusiones o forzamiento en molde de perfiles de acero8UnidadExtrusiones o forzamiento en molde de perfiles de aceroPERFIL CUADRADO 30X30X2,0 $ 5.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.456 $ 46.456
31162701
Rolletes18UnidadRolletesROLLETE IMPREGNADO 3A4" 2,6M $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.048 $ 24.048
31152001
Alambre de navaja1UnidadAlambre de navajaALAMBRE PUAS 17,0X275X5 20,0 K. $ 15.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.479 $ 15.479
31231313
Tubería de plástico2UnidadTubería de plásticoTUBO PVC-S 40X6000MM GRIS CEM $ 2.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.966 $ 5.966
40142604
Codos de tubo4UnidadCodos de tuboCODO PVC-S 40MMX87,5º GR CEM $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.080 $ 1.080
31231313
Tubería de plástico2UnidadTubería de plásticoTAPA PVC-S 40MM GRIS CEM. $ 264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 528 $ 528
31161503
Clavo - tornillo12UnidadClavo - tornilloCLAVO CORRIENTE 6" $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.480 $ 15.480
31211505
Pinturas aceitosas2UnidadPinturas aceitosasCEREISTAIN P/MADERA FONDO 1GL $ 8.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.774 $ 16.774
31211505
Pinturas aceitosas1UnidadPinturas aceitosasCARBOLINEO LATA 17LTS. $ 18.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.227 $ 18.227
31211604
Diluyentes para pinturas2UnidadDiluyentes para pinturasAGUARRAS MINERAL 1LT $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664 $ 1.664
27112801
Brocas10UnidadBrocasBROCA HSS 13,0MM 1 UNID BOSHC $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.920 $ 20.920
30111601
Cemento20UnidadCementoCEMENTO BIO-BIO ESPECIAL $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.000 $ 79.001
30131602
Ladrillos de cerámica1000UnidadLadrillos de cerámicaLADRILLO FISCAL ESPECIAL $ 83,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.000 $ 83.190
Total Neto $ 346.093
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.758
TOTAL OC $ 411.851


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.