Orden de Compra. Nº3365-55-SE10 "Adq. de elementos para piscina "
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3365-55-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-01-2010
Nombre de la Orden de Compra Adq. de elementos para piscina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3365-77-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7
Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Facturación Avenida Collao 171
Comuna Concepción
Impuesto 17697,132
Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos2Unidad CLORO LIQUIDO 10 LTS. AQUA CHEM. $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.026 $ 5.026
47131804
Productos de limpieza de amoniaco2Unidad CLARIFICADOR 1 LT. AQUA CHEM. $ 4.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.218 $ 8.218
41115603
Medidores de PH4Unidad DECANTADOR 1 KG. AQUA CHEM. $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.672 $ 4.672
56101519
Mesas3Unidad MESA VALENCIA NEGRA $ 9.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.705 $ 27.705
56101504
Sillas12Unidad SILLA VERONA NEGRA $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.236 $ 40.235
56101601
Paraguas para el exterior3Unidad QUITASOL PLAYA 1,8M. VERDE BLANCO. $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.287 $ 7.287
Total Neto $ 93.143
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.697
TOTAL OC $ 110.840


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.