Orden de Compra. Nº3365-581-SE07 "Adquisición de materiales para mantenimiento"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3365-581-SE07
Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada
Fecha de Envío 17-10-2007
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales para mantenimiento
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Materiales para mantenimiento de la Unidad Sucursal costado Lider 22-04-010
Proveniente de Licitación 3365-43-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7
Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Facturación Avenida Collao 171
Comuna -1
Impuesto 17201,042
Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211506
Pinturas de látex2UnidadPinturas de látexLATEX ESTRACUBRIR BASE P 5GL $ 21.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.092 $ 43.092
31152001
Alambre de navaja10UnidadAlambre de navajaALAMBRE NEGR. REC 14 DISP. 1 KG. $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.520 $ 12.520
31152001
Alambre de navaja2UnidadAlambre de navajaALAMBRE NEGR REC N-18 R/5K $ 5.408,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.816 $ 10.816
31162003
Clavos de acabado3UnidadClavos de acabadoCLAVO CTE 3" 2.5 K $ 1.987,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.961 $ 5.961
31211904
Brochas2UnidadBrochasBROCHA LIZCAL PROFES 5/8X4 $ 2.306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.612 $ 4.612
31211701
Esmaltes4UnidadEsmaltesESMALTE CERELUXE NEGRO 1/4 GL. $ 2.505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.020 $ 10.019
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRodillos de pintarRODILLO CHIPORRO NATURAL 23CM $ 1.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.512 $ 3.512
Total Neto $ 90.532
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.201
TOTAL OC $ 107.733


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.