Orden de Compra. Nº3365-615-SE10 "ADQ. MAT. MANT. Y REPARACIÓN (SLCs)"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3365-615-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-11-2010
Nombre de la Orden de Compra ADQ. MAT. MANT. Y REPARACIÓN (SLCs)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3365-77-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7
Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Facturación Avenida Collao 171
Comuna Concepción
Impuesto 35090,9651
Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas2Galón PZA/FACHADA/B/BLANCA 5GL. $ 48.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.040 $ 97.041
31211505
Pinturas aceitosas5Galón PZA/FACHADA ROJO COLONIAL 1GL. $ 12.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.650 $ 60.650
31211904
Brochas4Unidad BROCHA CONDOR 5/8X21/2 (40) $ 2.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.319
31211906
Rodillos de pintar4Unidad RODILLO CHIPORRO NATURAL 18CM $ 1.693,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.772 $ 6.772
40141608
Válvulas hidráulicas1Unidad VALVULA BOLA P/TOTAL 1 1/2 $ 10.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.261 $ 10.261
31161505
Tornillos de presión1Unidad TAPA TORNILLO BR HE 1/2 1UN. $ 539,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 539 $ 539
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito1Unidad TEFLON 3/4X10M PREMIUM $ 545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 545 $ 545
43222815
Terminales de telecomunicaciones1Unidad TERMINAL HE PLANSA NEG 11/2 $ 562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 562 $ 562
Total Neto $ 184.689
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.091
TOTAL OC $ 219.780


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.