Orden de Compra. Nº3365-635-SE10 "Adq. de elementos de aseo (Sec. de Ofles.)"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3365-635-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-11-2010
Nombre de la Orden de Compra Adq. de elementos de aseo (Sec. de Ofles.)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3365-76-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7
Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Facturación Avenida Collao 171
Comuna Concepción
Impuesto 32391,96
Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones1Bidón JABON LIQ. PARA MANOS CONCEN. BIDON 5 LT. $ 5.711,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.711 $ 5.711
47121701
Bolsas de basura5Bolsa BOLSA DE BASURA 110X130 CM 25 UNI NEGRA POLIN $ 7.238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.190 $ 36.190
47131603
Esponjas2Unidad ESPONJA ABRASIVA ANATOMICA LLEVE 3 Y PAGUE 2 $ 669,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.338 $ 1.338
10191509
Insecticidas4Unidad INSECTICIDA TODO INSECTO 400C RAID $ 1.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.932 $ 7.932
47131806
Barniz o ceras de muebles4Unidad LUSTRA MUEBLE 500CC LAVANDA VIRGINIA $ 1.155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.620
12161902
Detergentes surfactantes5Unidad DESINFECTANTE WC PATO PURIFIC AZUL 48GR $ 1.675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.375 $ 8.375
47131810
Productos para lavar platos10Unidad LAVALOZA FRASCO 750CC. QUIX $ 1.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.200 $ 11.200
14111704
Papel higiénico2Unidad PAPEL HIGIENICO JUMBO BASICO 500 X 6 PISA $ 9.735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.470 $ 19.470
47131816
Desodorantes4Unidad DESODORANTE AMB. 360CC AROM FRES. CITRICA $ 1.078,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.312 $ 4.312
47131603
Esponjas10Unidad ESPONJA ACERO GRANDE OLLAS 1UN ALUMINIO VI $ 288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.880 $ 2.880
47131602
Paños de limpieza absorbente2Unidad PAÑO COCINA ESPONJA SPONGI 3 UN VIRUTEX $ 915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.830 $ 1.830
47131824
Productos de limpieza de ventanas4Unidad LIMPIAVIDRIOS GATILLO 500CC MR. MUSCULO $ 1.365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.460
47131803
Desinfectantes domésticos10Litro CLORO 1LT. CLOROX $ 475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.750 $ 4.750
14111705
Servilletas de papel3Paquete SERVILLETA RESTAURANT COCKTAIL GOFRADA 150 $ 7.768,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.304 $ 23.304
14111703
Toallas de papel4Rollo TOALLA PAPEL JUMBO BASICA 250MT X 2 R BLCO $ 8.278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.112 $ 33.112
Total Neto $ 170.484
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.392
TOTAL OC $ 202.876


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.