Orden de Compra. Nº3365-675-SE09 "Adquisición de elementos de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3365-675-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-10-2009
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de elementos de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3365-11071-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7
Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Facturación Avenida Collao 171
Comuna Concepción
Impuesto 99723,4
Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dist.Miranda Andretta Ltda
Razón Social DISTRIBUIDORA ERNESTO MIRANDA ANDRETTA Y COMPANIA
R.U.T. 78.994.890-9
Sucursal Dist.Miranda Andretta Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos2Caja CAJA CERA ROJA SACHET X 10.- $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
47131810
Productos para lavar platos20Caja CAJA LAVALOZA 2X5 LTS.- $ 2.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.200 $ 55.200
14111703
Toallas de papel3Unidad TOALLA 2X250.- $ 6.476,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.428 $ 19.428
14111704
Papel higiénico1Unidad HIGIENICO 4X500.- $ 5.348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.348 $ 5.348
47131615
Escobillones30Unidad ESCOBILLONES VIRUTEX $ 795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.850 $ 23.850
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos2Unidad BALDE DE CERA PLASTICA INCOLORA X 20 $ 19.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción1Unidad JABON LIQUIDO ELITE X 5LT.- $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
47131603
Esponjas17Unidad PQTE., PAÑOS SOPONGI X 6 UNID.- $ 1.198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.366 $ 20.366
47131603
Esponjas100Unidad ESPONJA BONOBRILL $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.500
47131618
Mopas húmedas10Unidad MOPAS 24OZ COMPLETAS.- $ 5.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400
12191501
Solventes aromáticos150Unidad PASTILLAS PURISOL GRANDE.- $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
47121812
Raspadores de limpieza50Unidad VIRUTILLA OLLA GRUESA $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.950 $ 2.950
47121701
Bolsas de basura60Unidad BOLSA DE BASURA 110X120 VIRUTEX $ 1.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.200 $ 115.200
47121701
Bolsas de basura30Unidad BOLSA DE BASURA 70X90.- $ 275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.250 $ 8.250
12191501
Solventes aromáticos10Unidad DESODORANTE AMBIENTAL $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900
47131615
Escobillones10Unidad BARRE AGUA $ 3.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.900 $ 31.900
47131611
Palas para basura10Unidad PALAS CON MANGO COMPLETAS.- $ 1.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.300 $ 15.300
12191501
Solventes aromáticos10Unidad PATO PURIFIC PASTILLA $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
47131803
Desinfectantes domésticos10Unidad CIF 750 ML.- $ 1.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.700 $ 10.700
14111704
Papel higiénico3Unidad HIGIENICO CONFORT X 48.- $ 10.656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.968 $ 31.968
47131803
Desinfectantes domésticos100Litro CLORO $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000
Total Neto $ 524.860
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 99.723
TOTAL OC $ 624.583


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.