Orden de Compra. Nº3365-681-SE10 "Adq. de repuestos. (TRANSP. Y MOVILIZACIÓN)"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3365-681-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-12-2010
Nombre de la Orden de Compra Adq. de repuestos. (TRANSP. Y MOVILIZACIÓN)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3365-9-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7
Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Facturación Avenida Collao 171
Comuna Concepción
Impuesto 122276,02
Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SEGO E.I.R.L
Razón Social COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL SERGIO SEGUEL BRIONES
R.U.T. 76.015.178-5
Sucursal SEGO E.I.R.L
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172502
Cámaras de neumáticos para automóviles6Unidad CAMARA DE NEUMATICOS $ 37.987,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 227.922 $ 227.922
15121501
Aceite de motor1Unidad ACEITE 20 LTS. 15W/40 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
30161504
Protectores de esquinas2Unidad CORNER $ 26.105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.210 $ 52.210
30171706
Vidrio templado1Unidad VIDRIO CHICO DE BUS $ 11.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.250 $ 11.250
31162804
Topes de puerta2Unidad BOLSA REV PUERTA $ 40.955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.910 $ 81.910
31162801
Asideros o pomos2Unidad BASE MANILLA $ 2.562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.124 $ 5.124
46151601
Manillas2Unidad MANILLA PUERTA INTERIOR $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
53141503
Cremalleras1Unidad CREMALLERA PUERTA DERECHA $ 35.441,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.441 $ 35.441
46171503
Juegos de cerraduras1Unidad CERRADURA GUANTERA $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
47121706
ceniceros1Unidad CENICERO NEGRO $ 33.447,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.447 $ 33.447
40142007
Mangueras especiales1Unidad MANGUERA TECALAM CON 2 COPLAS $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
11101501
Mica1Unidad MICHA DE TROCHA $ 2.305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.305 $ 2.305
31161611
Pernos de sujeción3Unidad PERNO RUEDA $ 2.056,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.168 $ 6.168
31162804
Topes de puerta8Unidad GOMA TOPE $ 623,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.984 $ 4.984
25172604
Espejos de vehículo1Unidad ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR $ 9.397,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.397 $ 9.397
Total Neto $ 643.558
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 122.276
TOTAL OC $ 765.834


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.