Orden de Compra. Nº3365-688-SE10 "Adq. de elementos de aseo Sec. Ofles."
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3365-688-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-12-2010
Nombre de la Orden de Compra Adq. de elementos de aseo Sec. Ofles.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3365-7-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7
Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Facturación Avenida Collao 171
Comuna Concepción
Impuesto 16532,28
Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-12-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dist.Miranda Andretta Ltda
Razón Social DISTRIBUIDORA ERNESTO MIRANDA ANDRETTA Y COMPANIA
R.U.T. 78.994.890-9
Sucursal Dist.Miranda Andretta Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel3Unidad TOALLA 2*250 $ 7.124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.372 $ 21.372
14111704
Papel higiénico3Unidad HIGIENICO 4*500 $ 6.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.120 $ 18.120
39101601
ampolletas halógenas10Unidad AMPOLLETAS BAJO CONSUMO $ 3.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.200 $ 31.200
12161902
Detergentes surfactantes6Unidad QUIX 750CC $ 960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.760 $ 5.760
47131816
Desodorantes4Unidad RAID $ 1.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.280 $ 6.280
12161902
Detergentes surfactantes4Unidad CIF CREMA $ 1.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.280 $ 4.280
Total Neto $ 87.012
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.532
TOTAL OC $ 103.544


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.