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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3365-690-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-11-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de mat., para mant., y reparación |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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Proveniente de Licitación
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3365-11072-LE08 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7 |
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Razón Social |
Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
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R.U.T. |
61.962.000-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Collao 171 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
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R.U.T. |
61.962.000-3 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Collao 171 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
14894,48 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Collao 171 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93) |
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Razón Social |
SODIMAC S A
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R.U.T. |
96.792.430-K |
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Sucursal |
SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93) |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211906
| Rodillos de pintar | 10 | Unidad | | RODILLO ESPONJA POLIURET.- |
$ 1.090,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.900
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$ 10.900
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31211904
| Brochas | 5 | Unidad | | SET BROCHA MULTIPROPOSITO.- |
$ 1.336,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.680
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$ 6.680
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31211506
| Pinturas de látex | 2 | Unidad | | LATEX EXTRACUBR BASE P 5GL.- |
$ 29.166,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 58.332
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$ 58.332
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31201503
| Cintas adhesivas de protección | 5 | Unidad | | CINTA ENMASCARAR TESA 24MM X 4.- |
$ 496,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.480
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$ 2.480
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Total Neto
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$ 78.392
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 14.894
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$ 93.286
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.