Orden de Compra. Nº3365-71-SE08 "Adquisición de Materiales de ferreteria"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3365-71-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-03-2008
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales de ferreteria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Mantenimiento de la Unidad
Proveniente de Licitación 3365-7-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7
Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Facturación Avenida Collao 171
Comuna -1
Impuesto 6798,01
Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60123601
Pegamento de purpurina1UnidadPegamento de purpurinaCOLA FRIA EXTERIOR 1 LT PROF. $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.840 $ 1.840
31211705
Lacas3UnidadLacasLACA PIROXILIN P/MADERA 1/4 $ 2.329,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.987 $ 6.987
31201601
Adhesivos químicos3UnidadAdhesivos químicosSELLADOR PIROXILIN P/MADER $ 2.393,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.179 $ 7.179
31211604
Diluyentes para pinturas6UnidadDiluyentes para pinturasDILUYENTE DUCO PIROXILI INV. $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.504 $ 6.504
47131501
Trapos1UnidadTraposHUAIPE SIMUNIZA BL 1KG. $ 2.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.849 $ 2.849
31191501
Papeles de lija10UnidadPapeles de lijaLIJA MADERA Nº 80 $ 54,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540 $ 537
31191501
Papeles de lija10UnidadPapeles de lijaLIJA MADERA PARED GRANO 220 $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.320
31161502
Tornillos de anclaje1UnidadTornillos de anclajeTORN VOLC CRS PFN 6X2 200U $ 1.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.563 $ 1.563
Total Neto $ 35.779
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.798
TOTAL OC $ 42.577


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.