Orden de Compra. Nº3365-72-SE14 "Adq. de materiales para mant. y reparación"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3365-72-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-03-2014
Nombre de la Orden de Compra Adq. de materiales para mant. y reparación
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3365-1-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Facturación Avenida Collao 171
Comuna Concepción
Impuesto 26782,8845
Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas3Unidad(961655) ANTIOXIDO ROJO MAESTRANZA 1GL(961655) ANTIOXIDO ROJO MAESTRANZA 1GL $ 9.038,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.114 $ 27.113
31211505
Pinturas aceitosas2Unidad(936413) LATEX EXTRACUBR BASE P 5 GL.(936413) LATEX EXTRACUBR BASE P 5 GL. $ 34.914,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.828 $ 69.827
31211904
Brochas4Unidad(495484) BROCHA CONDOR 5/8X3 (50)(495484) BROCHA CONDOR 5/8X3 (50) $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.704 $ 8.706
31211906
Rodillos de pintar4Unidad(408964) RODILLO FIBRA TERMOF 20MM 23CM.(408964) RODILLO FIBRA TERMOF 20MM 23CM. $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.360 $ 7.361
15121511
Pasta para montaje1Unidad(480878) PASTA F-6 TAJAMAR 1GL.(480878) PASTA F-6 TAJAMAR 1GL. $ 2.544,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.544 $ 2.544
47131605
Cepillos de limpieza10Unidad(1531026) ESCOBILLA ACERO LISO RECTANGU(1531026) ESCOBILLA ACERO LISO RECTANGU $ 2.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.700 $ 21.701
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices3Unidad(327549) DILUYENTE SINTETICO 1 LT.(327549) DILUYENTE SINTETICO 1 LT. $ 1.237,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.711 $ 3.711
Total Neto $ 140.963
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.783
TOTAL OC $ 167.746


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.