Orden de Compra. Nº3365-725-SE09 "Adquisición de elementos de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3365-725-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-11-2009
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de elementos de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3365-11071-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7
Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Facturación Avenida Collao 171
Comuna Concepción
Impuesto 57733,78
Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dist.Miranda Andretta Ltda
Razón Social DISTRIBUIDORA ERNESTO MIRANDA ANDRETTA Y COMPANIA
R.U.T. 78.994.890-9
Sucursal Dist.Miranda Andretta Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
Productos para lavar platos25Bidón BIDON LAVALOZA SLM X 5LR.- $ 2.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos1Caja CAJA DE CERA LIQUIDA 10X360 G. $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
47131803
Desinfectantes domésticos4Caja CAJA DE CLORO 20X1.- $ 4.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.400 $ 18.400
47131615
Escobillones10Caja ESCOBILLONES $ 795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.950 $ 7.950
12191501
Solventes aromáticos103Unidad PASTILLAS URINARIO PURISOL CHICAS $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.360 $ 12.360
47131609
Magos para escobas o traperos6Unidad TRAPEROS DOBLES C/OJAL $ 925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.550 $ 5.550
14111704
Papel higiénico2Unidad HIGIENICO 4X500.- $ 5.348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.696 $ 10.696
14111703
Toallas de papel2Unidad TOALLA 2X250 $ 6.476,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.952 $ 12.952
47131615
Escobillones4Unidad BARRE AGUA $ 3.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.320 $ 14.320
47131502
Paños de limpieza30Unidad PAÑOS ABSORVENTES $ 316,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.480 $ 9.480
47121701
Bolsas de basura30Unidad BOLSA BASURA 110X120 VIRUTEX $ 1.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.600 $ 57.600
47121701
Bolsas de basura30Unidad BOLSA DE BASURA 70X90.- $ 275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.250 $ 8.250
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos1Unidad CERA LIQUIDA P/PLASTICO X 20 INCOLORA $ 19.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
12191501
Solventes aromáticos12Unidad DESODORANTE AMBIENTAL SURTIDO $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.480 $ 9.480
14111704
Papel higiénico4Unidad BOLSA DE HIGIENICO CONFORT X 48.- $ 10.656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.624 $ 42.624
Total Neto $ 303.862
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.734
TOTAL OC $ 361.596


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.