Orden de Compra. Nº3365-74-SE11 "ADQ. DE MAT. PARA MANT. Y REPARACIÓN 22-04-010"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3365-74-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-04-2011
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MAT. PARA MANT. Y REPARACIÓN 22-04-010
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3365-55-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7
Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Facturación Avenida Collao 171
Comuna Concepción
Impuesto 35914,55335
Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46151601
Manillas45Unidad MANILLA SOFT NIQUEL MATE 96MM. $ 970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.650 $ 43.639
21101803
Aspersores de agua16Unidad DIFUSOR DUCHA CON BRAZO ABS $ 3.461,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.376 $ 55.370
30181512
Asientos de inodoro3Unidad ASIENTO WC UNIVERSAL BLANCO $ 4.751,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.253 $ 14.254
31211906
Rodillos de pintar2Unidad RODILLO FIBRA 6 TERMOF 7P 18CM. $ 1.384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.768 $ 2.768
31211904
Brochas2Unidad BROCHA EXCELSIOR 5/8X4 (20) $ 2.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.396 $ 5.397
31211501
Pinturas al esmalte1Unidad FACHADA EXTRAC HR BASE P 5 GL. $ 44.809,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.809 $ 44.809
31201602
Pastas1Unidad PASTA MURO F-15 TAJAMAR 1GL. $ 2.281,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.281 $ 2.281
31201601
Adhesivos químicos1Unidad AGOREX 700 TRAN 300 ML. $ 2.087,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.087 $ 2.087
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito1Unidad TEFLON 3/4 X 50 MT. PREMIUM $ 1.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.756 $ 1.756
47131710
Dispensadores de papel higiénico10Unidad PORTA PAPEL HIGIENICO $ 1.524,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.240 $ 15.244
39101601
ampolletas halógenas2Unidad AMP CELEBR ROJO 25W E27 GE $ 710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.420 $ 1.420
Total Neto $ 189.024
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.915
TOTAL OC $ 224.939


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.