Orden de Compra. Nº3365-77-SE15 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REP COCINA"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3365-77-SE15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-04-2015
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REP COCINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3365-1-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº 7 Chacabuco - RR 7
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Facturación Avenida Collao 171
Comuna Concepción
Impuesto 8025,1953
Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas2Unidad BROCHA MULTIPROPOSITO 1 PULG (125684X) $ 997,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.994 $ 1.995
31211505
Pinturas aceitosas1Unidad CALORKOTE NEGRO 1/4 GL (475696) $ 7.801,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.801 $ 7.801
31211505
Pinturas aceitosas1Unidad CALORKOTE ALUMINIO 1/4 GL (475661) $ 6.332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.332 $ 6.332
31211501
Pinturas al esmalte1Unidad ESM SINT PROF GRIS PERLA 1 GL (666998) $ 13.607,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.607 $ 13.607
11101704
Acero1Unidad GRATA COPA AC OND 3 BAUKER (1468359) $ 2.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.815 $ 2.815
31163215
Perno estriado5Unidad PERNO COC COMB 5/32 X1 1/2 5UN (824976) $ 522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.610 $ 2.608
31161705
Tuerca tapa5Unidad TUERCA COC HEX 5/32 ZBR 5 UN (865087) $ 644,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.220 $ 3.220
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito1Unidad TEFLON 3/4 X 10MT P/GAS (64627X) $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 410 $ 410
15121803
Antioxidantes1Unidad ANTICORROSIVO WD40 311 GR (95001) $ 3.451,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.451 $ 3.451
Total Neto $ 42.238
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.025
TOTAL OC $ 50.263


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.