Orden de Compra. Nº
3365-77-SE15
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ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REP COCINA
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3365-77-SE15
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
07-04-2015
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REP COCINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3365-1-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento Reforzado Nº 7 Chacabuco - RR 7
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Collao 171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.962.000-3
Dirección de Facturación
Avenida Collao 171
Comuna
Concepción
Impuesto
8025,1953
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Razón Social
SODIMAC S A
R.U.T.
96.792.430-K
Sucursal
SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHA MULTIPROPOSITO 1 PULG (125684X)
$ 997,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.994
$ 1.995
31211505
Pinturas aceitosas
1
Unidad
CALORKOTE NEGRO 1/4 GL (475696)
$ 7.801,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.801
$ 7.801
31211505
Pinturas aceitosas
1
Unidad
CALORKOTE ALUMINIO 1/4 GL (475661)
$ 6.332,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.332
$ 6.332
31211501
Pinturas al esmalte
1
Unidad
ESM SINT PROF GRIS PERLA 1 GL (666998)
$ 13.607,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.607
$ 13.607
11101704
Acero
1
Unidad
GRATA COPA AC OND 3 BAUKER (1468359)
$ 2.815,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.815
$ 2.815
31163215
Perno estriado
5
Unidad
PERNO COC COMB 5/32 X1 1/2 5UN (824976)
$ 522,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.610
$ 2.608
31161705
Tuerca tapa
5
Unidad
TUERCA COC HEX 5/32 ZBR 5 UN (865087)
$ 644,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.220
$ 3.220
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito
1
Unidad
TEFLON 3/4 X 10MT P/GAS (64627X)
$ 410,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 410
$ 410
15121803
Antioxidantes
1
Unidad
ANTICORROSIVO WD40 311 GR (95001)
$ 3.451,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.451
$ 3.451
Total Neto
$ 42.238
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 8.025
TOTAL OC
$ 50.263
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.