Orden de Compra. Nº3365-812-SE09 "ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANT. Y REP."
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3365-812-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2009
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANT. Y REP.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3365-11072-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7
Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Facturación Avenida Collao 171
Comuna Concepción
Impuesto 14213,52
Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Tubería de plástico9Unidad 850756 PINO CEP. SECO 1X8 3.2 MM $ 3.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.665 $ 28.665
Brocas20Unidad 6319 PINO DIMENS. 2X3 3,2 2M VOL $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.480 $ 18.480
Brocas2Unidad 410594 CLAVO TECHO HELICO 2 2/2 100 $ 3.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.378 $ 7.378
Brocas1Unidad 190209 CLAVO CTE. 2 X 12 $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1Unidad 960756 ESM. AGUA PROF. RJ COLONIAL 1 G $ 11.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.638 $ 11.638
Fieltro1Unidad 237035 BROCHA TAMPICO 5/8X5 CONDOR $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.176 $ 2.176
Tablero de partículas1Unidad 249769 KLUNTER SUPER PREN ALF. 1/4 G $ 3.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.269 $ 3.269
Clavo-tornillo2kilogramo 190241 CLAVO CTE. 4 1KG $ 851,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.702 $ 1.702
Total Neto $ 74.808
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.214
TOTAL OC $ 89.022


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.