Orden de Compra. Nº3365-813-SE09 "ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANT. Y REP."
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3365-813-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2009
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANT. Y REP.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3365-11072-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7
Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Facturación Avenida Collao 171
Comuna Concepción
Impuesto 13579,49
Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas6Unidad no definida 495484 BROCHA CONDOR 5/8 X 3 $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.078 $ 15.078
31211604
Diluyentes para pinturas1Unidad no definida 625329 AGUARRAS MINERAL 5 LTS. $ 5.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.840 $ 5.840
31191501
Papeles de lija10Unidad no definida 759651 LIJA MADERA N 120 $ 54,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540 $ 540
31191501
Papeles de lija10Unidad no definida 760234 LIJA P/METAL 9X11 N 100 $ 249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.490 $ 2.490
Pinturas aceitosas3Unidad 161403 BARNIZ MARINO ALERCE GL $ 7.878,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.634 $ 23.634
86131502
Pintura3Unidad Internacional 977330 ANTICORROSIVO NEGRO 1 G $ 7.963,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.889 $ 23.889
Total Neto $ 71.471
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.579
TOTAL OC $ 85.050


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.