Orden de Compra. Nº
3365-828-SE09
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Adq. de elementos de escrito, Centro de Idiomas.
"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3365-828-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-12-2009
Nombre de la Orden de Compra
Adq. de elementos de escrito, Centro de Idiomas.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7
Razón Social
Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T.
61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Collao 171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T.
61.962.000-3
Dirección de Facturación
Avenida Collao 171
Comuna
Concepción
Impuesto
13047,7427
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Librería Giorgio Octava Region
Razón Social
LIBRERIA GIORGIO S A
R.U.T.
96.972.190-2
Sucursal
Librería Giorgio Octava Region
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122104
Clips para papel
2
Caja
CLIP 33MM MET P/R 100NR TORRE.
$ 112,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 224
$ 224
31201509
Cinta adhesiva de nilon
1
Unidad
CINTA EMBAL 48MMX40MT TRANSP 3M A2J.
$ 308,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 308
$ 308
14111530
Notas de papel autoadhesivo
3
Unidad
NOTES 654 AMAR 76X76MM. 100 HJ. HOPAX
$ 196,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 588
$ 587
60121501
Rotuladores de base acuosa
12
Unidad
PLUM PIZ DES AZUL RED KIKO FIXO
$ 113,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.356
$ 1.351
43201809
CD de lectura y escritura
1
Unidad
CD GRAB 700 MB. 80 MIN. 050NR. MR. DATA
$ 3.276,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.276
$ 3.276
31201611
Adhesivos de láminas
100
Unidad
TERMOLAM CA 225X285MM 05/125MC X UNID.
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.403
44103103
Tóner
1
Unidad
TONER LAS HP Q2612A NEG. ORIG.
$ 33.136,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.136
$ 33.136
44121701
Lápiz pasta
3
Unidad
LAPIZ PASTA NEG. .,7 MM. FIN BSP PILOT
$ 349,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.047
$ 1.046
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices
3
Unidad
LAPIZ GEL NEG. 0.5MM G-1 PILOT.
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.260
$ 1.261
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
4
Unidad
PP ORIG. 2 065 GR. OF. 500HJ.
$ 1.807,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.228
$ 7.229
44122001
Archivadores de fichas
6
Unidad
ARCH OF ANC RHEIN S. CLASS
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.078
$ 9.076
14111514
Bloques para mensajes
4
Unidad
BLOCK OF. PREPIC 080 HJ. 7MM COLON
$ 584,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.336
$ 2.336
14111610
Cartulina
6
Unidad
CARTUL 140 GR. VERD. CL 53X75CM. ARTEL
$ 73,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 438
$ 439
Total Neto
$ 68.672
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 13.048
TOTAL OC
$ 81.720
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.