Orden de Compra. Nº
3365-85-SE13
"
Adq. de materiales para mant. y reparación
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3365-85-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-03-2013
Nombre de la Orden de Compra
Adq. de materiales para mant. y reparación
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3365-5-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Collao 171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.962.000-3
Dirección de Facturación
Avenida Collao 171
Comuna
Concepción
Impuesto
7778,6494
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Razón Social
SODIMAC S A
R.U.T.
96.792.430-K
Sucursal
SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11101712
Aleación ferrosa
2
Unidad
(305588) FE PLANO 25X3MM BARRA
(305588) FE PLANO 25X3MM BARRA
$ 2.608,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.216
$ 5.217
11101712
Aleación ferrosa
1
Unidad
(223123) PLS FRIO 1.2X1X3.0 MTS.
(223123) PLS FRIO 1.2X1X3.0 MTS.
$ 18.557,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.557
$ 18.557
30111601
Cemento
2
Unidad
(903159) CEMENTO POLPAICO ESPECIAL
(903159) CEMENTO POLPAICO ESPECIAL
$ 3.247,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.494
$ 6.494
31162506
Soporte de pared
3
Unidad
(577774) TARUGO PLASTICO N-8 BLS (10UN)
(577774) TARUGO PLASTICO N-8 BLS (10UN)
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.740
$ 1.739
31161501
Prisionero
3
Unidad
(603139) ROSC BCG COMB 10X2 10UN.
(603139) ROSC BCG COMB 10X2 10UN.
$ 597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.791
$ 1.790
27112801
Brocas
1
Unidad
(955361) BROCAS HSS 8.0MM FRESADA DW
(955361) BROCAS HSS 8.0MM FRESADA DW
$ 2.057,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.057
$ 2.057
27112801
Brocas
1
Unidad
(487007) BROCA PERCUSION 8 X 120 MM DW
(487007) BROCA PERCUSION 8 X 120 MM DW
$ 960,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 960
$ 960
27111507
Cortadores de metal
2
Unidad
(674095) DISCO CORTE METAL 4.5 RASTA
(674095) DISCO CORTE METAL 4.5 RASTA
$ 637,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.274
$ 1.274
23171515
Electrodos para soldar
1
Unidad
(131431) ELECTRODO PTO/AZUL 3/32 1K DSP
(131431) ELECTRODO PTO/AZUL 3/32 1K DSP
$ 2.852,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.852
$ 2.852
Total Neto
$ 40.940
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 7.779
TOTAL OC
$ 48.719
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.