Orden de Compra. Nº3365-87-SE12 "Adquisición de materiales para mantenimiento"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3365-87-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-04-2012
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales para mantenimiento
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3365-1-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7
Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Facturación Avenida Collao 171
Comuna Concepción
Impuesto 10177,92
Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas4Unidad BROCHA CONDOR 5 8X21 2 40 (495478) $ 1.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.700 $ 7.700
27111909
Espátulas3Unidad ESPÁTULA PLÁSTICA LISA 3 PULG (148210) $ 394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.182 $ 1.182
40141716
Sifones en P1Unidad SIFON LAVAT M CROMO 1 1 4 20 (13760X) $ 6.628,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.628 $ 6.628
86131502
Pintura1Unidad LATEX EXTRACUBR BASE P 5GL (936413) $ 25.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.958 $ 25.958
31211504
Pinturas de cobertura2Unidad PASTA EXTERIOR A 1 1KG (465607) $ 688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.376 $ 1.376
31201501
Cinta de conductos2Unidad CINTA JUNTA PLAC FIBROC 45 M (1206532) $ 1.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.404 $ 2.404
31211906
Rodillos de pintar4Unidad RODILLO POLYESTER 2418 18 CM (738999) $ 2.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.320
Total Neto $ 53.568
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.178
TOTAL OC $ 63.746


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.