Orden de Compra. Nº3365-89-SE13 "Adq. de materiales para mant. y reparación"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3365-89-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-03-2013
Nombre de la Orden de Compra Adq. de materiales para mant. y reparación
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3365-5-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Facturación Avenida Collao 171
Comuna Concepción
Impuesto 157328,4645
Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211506
Pinturas de látex16Unidad(936413) LATEX EXTRACUBR BASE P 5GL.(936413) LATEX EXTRACUBR BASE P 5GL. $ 34.913,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 558.608 $ 558.615
31211906
Rodillos de pintar24Unidad(408948) RODILLO FIBRA 20 TERMOF 7P18CM(408948) RODILLO FIBRA 20 TERMOF 7P18CM $ 1.461,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.064 $ 35.072
31211904
Brochas30Unidad(495492) BROCHA CONDOR 5/8X4 (20)(495492) BROCHA CONDOR 5/8X4 (20) $ 2.414,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.420 $ 72.428
31211904
Brochas15Unidad(495468) BROCHA CONDOR 5/8X2 (60)(495468) BROCHA CONDOR 5/8X2 (60) $ 1.786,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.790 $ 26.786
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices10Unidad(327549) DILUYENTE SINTETICO 1LT. QU(327549) DILUYENTE SINTETICO 1LT. QU $ 1.191,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.910 $ 11.908
31211501
Pinturas al esmalte10Unidad(666998) ESM SINT PROF GRIS PERLA 1GL.(666998) ESM SINT PROF GRIS PERLA 1GL. $ 12.324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.240 $ 123.236
Total Neto $ 828.045
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 157.328
TOTAL OC $ 985.373


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.