Orden de Compra. Nº3365-91-SE11 "Adquisición de materiales para mant. y rep (Slcs.)"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3365-91-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-04-2011
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales para mant. y rep (Slcs.)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3365-55-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7
Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Facturación Avenida Collao 171
Comuna Concepción
Impuesto 27039,0026
Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte2Galón ESM CERELUXE GRIS MAQUINA 1 GL. (71223X) $ 12.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.260 $ 24.261
30101601
Barras de aleación ferrosa2Unidad FE PLANO 20X3MM BARRA (305537) $ 2.192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.384 $ 4.385
23153138
Cabezales de corte o desbastado10Unidad DISCO DESBAS METAL 4,5 RASTA. (674125) $ 1.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.050 $ 16.050
31162402
Portacandado30Unidad PORTACANDADO (77457X) $ 371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.130 $ 11.143
46151601
Manillas2Unidad PACK M. ARCO CROMO 96MM 10UD (122672X) $ 5.127,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.254 $ 10.254
23153138
Cabezales de corte o desbastado40Unidad DISCO CORTE DE METAL 4.1/2 (1276794) $ 1.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.080 $ 48.067
23171502
Varillas de soldadura o soldadura a gas10kilogramo ELECTRODO PTO/AZUL 3/32 1K DSP (131431) $ 2.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.150 $ 28.151
Total Neto $ 142.311
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.039
TOTAL OC $ 169.350


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.