Orden de Compra. Nº3365-93-SE11 "Adq. de materiales para mant. y rep."
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3365-93-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-04-2011
Nombre de la Orden de Compra Adq. de materiales para mant. y rep.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3365-55-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7
Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Facturación Avenida Collao 171
Comuna Concepción
Impuesto 32782,4803
Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42212003
Tirador o girador de perillas o manillas para disc60Unidad TIRADOR METALICO 13CM. SILCOSIL $ 970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.200 $ 58.185
31211904
Brochas6Unidad BROCHA ESM AL AGUA LATEX 2 PUL $ 2.003,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.018 $ 12.015
31211906
Rodillos de pintar5Unidad RODILLO CHIPORRO NATURAL 18CM. $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.200 $ 9.202
31211504
Pinturas de cobertura1Unidad PASTA EXTERIOR A 1 $ 3.774,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.774 $ 3.774
31211505
Pinturas aceitosas2Unidad LATEX EXTRACUBRIR BASE P 5GL $ 29.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.932 $ 59.931
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1Unidad DILUYENTE SINTETICO 5 LT. $ 5.172,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.172 $ 5.172
31211505
Pinturas aceitosas2Unidad ESM CERELUXE GRIS MAQUINA 1GL. $ 12.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.260 $ 24.261
Total Neto $ 172.539
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.782
TOTAL OC $ 205.321


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.