Orden de Compra. Nº3365-97-SE12 "Adquisición de materiales para mantenimiento"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3365-97-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-04-2012
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales para mantenimiento
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3365-1-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7
Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Facturación Avenida Collao 171
Comuna Concepción
Impuesto 25448,0547
Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112809
Portaútiles10Unidad PORTA PAPEL HIGIENICO (951358) $ 1.524,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.240 $ 15.244
56122004
Módulos con fregadero o lavatorio2Unidad M MANDO LAVATORIO NEW STANDARD (1466054) $ 13.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.412 $ 27.412
31161807
Golillas planas55Unidad GOLILLA PLANA CTE 1 4 NR 4UN (857718) $ 408,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.440 $ 22.416
31163215
Perno estriado44Unidad PERNO COC RED 5 32X2 5UN (619884) $ 318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.992 $ 13.976
30181505
Taza de WC10Unidad ASIENTO WC STANDARD PLUS BLANC (619574) $ 3.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.180 $ 32.185
31211501
Pinturas al esmalte1Unidad ESM SINT PROF GRIS PERLA 1GL (666998) $ 12.145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.145 $ 12.145
40142115
Tubería de plástico1Unidad TUBO PVC SAN BLANCO 40MM X1 (138452X) $ 1.019,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.019 $ 1.019
31211501
Pinturas al esmalte2Unidad ESM SINT PROF ROJO MANDAR 1 4G (667900) $ 4.194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.388 $ 8.388
31211604
Diluyentes para pinturas1Unidad AGUARRAS MINERAL 1 LT (430676) $ 1.152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.152 $ 1.152
Total Neto $ 133.937
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.448
TOTAL OC $ 159.385


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.