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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3366-103-CM20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-07-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Comisión Predios Mil. V DE. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Cuartel General V División de Ejército - CGVDE |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.010-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Ojo Bueno S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.010-9 |
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Dirección de Facturación |
Ojo Bueno S/N |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
192623 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ojo Bueno S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SILCOSIL |
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Razón Social |
METALURGICA SILCOSIL SPA
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R.U.T. |
79.909.150-k |
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Sucursal |
SILCOSIL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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56101504 2239-8-LP14
| Sillas | 3 | | (1636767 )SILLA - EJECUTIVA TAPIZADA 107-119 X 51 X 47 CM UNIDAD 1638767 | (1636767) SILLA - EJECUTIVA TAPIZADA 107-119 X 51 X 47 CM UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $33981 |
$ 84.952,00
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$ 0,00
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$ 101.943,00
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$ 254.856
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$ 356.799
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56121508 2239-8-LP14
| Estaciones de trabajo | 3 | | (1111381 )ESTACIÓN DE TRABAJO - ESTANDAR CON CAJONERA DERECHA 4 CAJONES 150X150X75 CM 1131381 | (1111381) ESTACIÓN DE TRABAJO - ESTANDAR CON CAJONERA DERECHA 4 CAJONES 150X150X75 CM; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $65558 |
$ 163.895,00
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$ 0,00
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$ 196.674,00
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$ 491.685
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$ 688.359
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Total Neto
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$ 1.045.158
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Descuento
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$ 31.355
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 192.623
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 1.206.426
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.