Orden de Compra. Nº3366-1036-SE07 "SECRETARIA OFLES."
Recuerde que el responsable del pago es Cuartel General V Division De Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3366-1036-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-06-2007
Nombre de la Orden de Compra SECRETARIA OFLES.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas MATERIALES PARA COMISIÓN SECRETARIA CASINO OFICIALES DE GUARNICIÓN. SECRETARIA OFICIALES
Proveniente de Licitación 3366-297-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE
Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito
R.U.T. 61.101.010-9
Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito
R.U.T. 61.101.010-9
Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA
R.U.T. 83.957.900-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211704
Selladores1GalónSelladoresTAPAGOTERAS WET 1 GL. (2662-P06) $ 10.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.590 $ 10.590
47121702
Envases para residuos o forros rígidos1UnidadEnvases para residuos o forros rígidosBASURERO PLÁST. RECT. 12LT. (0002-0) $ 3.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.790 $ 3.790
47131605
Cepillos de limpieza1UnidadCepillos de limpiezaESCOBILLA MULTIUSO VIRUTEX (1101254) $ 670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 670 $ 670
47131605
Cepillos de limpieza1UnidadCepillos de limpiezaESCOBILLA LAVAR ROPA VIRUTEX (C101022) $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390 $ 390
31201601
Adhesivos químicos1UnidadAdhesivos químicosADHESIVO POXIPOL METÁLICO 14 ML. $ 1.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.925 $ 1.925
31162006
Clavos de alambre1UnidadClavos de alambreDP. CLAVOS 1/2" DP-100 (C80225) $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390 $ 390
31162007
Clavos de tapicería1UnidadClavos de tapiceríaDP CLAVO TAPICERO LISO NEGRO DP-100 (2017-0) $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690 $ 690
30181513
Tapas de inodoro1UnidadTapas de inodoroTAPA ASIENTO WC MAGNOLIA BLANCO (9503130) DISC. $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.990 $ 9.990
27111702
Llaves para tuercas1UnidadLlaves para tuercasLLAVE PUNTA CORONA 11MM. BAHCO (111M-11) $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.690 $ 1.690
40142604
Codos de tubo4UnidadCodos de tuboTAPÓN MACHO GALV. 1/2" (341203) $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160 $ 1.160
40141702
Grifos1UnidadGrifosLLAVE BOLA 1/2 PN-25 T/MARIPOSA $ 2.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.760 $ 2.760
Total Neto $ 34.045
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 34.045


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.