|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3366-104-CM20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
06-07-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Comisión Predios Mil. V DE. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Cuartel General V División de Ejército - CGVDE |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.010-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Ojo Bueno S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.010-9 |
|
Dirección de Facturación |
Ojo Bueno S/N |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
234080 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ojo Bueno S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Gasco S.A. |
|
Razón Social |
GASCO S A
|
|
R.U.T. |
90.310.000-1 |
|
Sucursal |
Gasco S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
15111510 2239-3-lr19
| Gas de petróleo licuefactado | 4400 | | (1611875 )GAS LICUADO GRANEL - LITRO XII REGIÓN 1613775 | (1611875) GAS LICUADO GRANEL - LITRO XII REGIÓN; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 280,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.232.000
|
$ 1.232.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.232.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 234.080
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 1.466.080
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.