Orden de Compra. Nº3366-106-SE20 "Econ. Centralizado Predios V DE."
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3366-106-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-08-2020
Nombre de la Orden de Compra Econ. Centralizado Predios V DE.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3366-22-L120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.010-9
Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.010-9
Dirección de Facturación CAMINO OJO BUENO KILOMETRO 13 1/2 SIN NUMERO
Comuna Punta Arenas
Impuesto 314070
Dirección de Envío de la Factura CAMINO OJO BUENO KILOMETRO 13 1/2 SIN NUMERO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-09-2020
TítuloDescripción
DIRECCIÓN DE DESPACHOEN DEPENDENCIAS DEL DESTACAMENTO LANCEROS, UBICADO EN EL KILÓMETRO 7,5 S/Nº PUERTO NATALES REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA.   DE LUNES A VIERNES ENTRE LAS 8:00 Y 17:00 HRS. CON CARGO AL PROVEEDOR . 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VIPASE
Razón Social COMERCIALIZADORA VIPASE SPA
R.U.T. 77.128.981-9
Sucursal VIPASE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201601
Adhesivos químicos8GalónADHESIVO NEOPRENO 3,8 LTS. (GALONES)ADHESIVO NEOPRENO 3,8 LTS. (GALONES) $ 18.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.000 $ 148.000
30141503
Aislamiento de espuma70Unidad InternacionalESPUMA ACUSTICAS GRIS D18 (98 M2), DE 1,90 X 0,75 CMS. X 45 MM. ESPESOR, DENSIDAD 18 KG/M3, RENDIMIENTO 1,4 M2, PESO 800 GRS. Y ESPUMA ACUSTICAS GRIS D18 (98 M2), DE 1,90 X 0,75 CMS. X 45 MM. ESPESOR, DENSIDAD 18 KG/M3, RENDIMIENTO 1,4 M2, PESO 800 GRS. Y $ 21.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.505.000 $ 1.505.000
Total Neto $ 1.653.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 314.070
TOTAL OC $ 1.967.070


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.