Orden de Compra. Nº3366-1142-SE07 "SECRETARIA CENTRALIZADA"
Recuerde que el responsable del pago es Cuartel General V Division De Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3366-1142-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-07-2007
Nombre de la Orden de Compra SECRETARIA CENTRALIZADA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ELEMENTOS PARA FUNCIONAMIENTO COMISIÓN SECRETARIA CENTRALIZADA. SECRETARIA CENTRALIZADA
Proveniente de Licitación 3366-129-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE
Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito
R.U.T. 61.101.010-9
Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito
R.U.T. 61.101.010-9
Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOC COMERCIAL INAL Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.844.340-6
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico12UnidadPapel higiénicoSET PAPEL HIGIÉNICO HOJA SIMPLE $ 848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.176 $ 10.176
12141901
Cloro Cl18UnidadCloro ClAGUA LAVANDINA CONCENTRADA $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.220 $ 5.220
47131805
Limpiadores de uso general24UnidadLimpiadores de uso generalLIMPIADOR CREMOSO LIMON CIF $ 842,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.208 $ 20.208
47131805
Limpiadores de uso general15UnidadLimpiadores de uso generalLAVAVAJILLA FRAG. FRUTAS 750 ML. $ 547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.205 $ 8.205
47131805
Limpiadores de uso general15UnidadLimpiadores de uso generalLAVAVAJILLA PODER NATURALEZA $ 547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.205 $ 8.205
47131805
Limpiadores de uso general24UnidadLimpiadores de uso generalPOLVO DRIVE MATIC 400 GRS. ENER $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.720 $ 12.720
47131805
Limpiadores de uso general7UnidadLimpiadores de uso generalLIMPIADOR HORNOS AEROSOL 400 CC. $ 1.552,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.864 $ 10.864
Total Neto $ 75.598
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 75.598


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.